2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局決算
目錄
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一,、部門主要職能
二,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
(一)部門職責(zé)
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局設(shè)5個職能股(室),分別為:辦公室:辦公室負(fù)責(zé)黨務(wù),、政務(wù),、人事,、財會工作;綜合技術(shù)股:負(fù)責(zé)全局規(guī)劃技術(shù)工作的管理,;負(fù)責(zé)市城市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作,;城市規(guī)劃股:負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理工作;村鎮(zhèn)規(guī)劃股:負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作,;監(jiān)察管理股:負(fù)責(zé)市規(guī)劃批后管理和規(guī)劃驗(yàn)收工作,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共2個,,包括局(城鄉(xiāng)規(guī)劃局)本級1個預(yù)算單位,、公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況:鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局設(shè)5個職能股(室),,辦公室,綜合技術(shù)股,,村鎮(zhèn)規(guī)劃股,,監(jiān)察管理股。鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制人員人數(shù)15人(實(shí)有人數(shù)17人),,退休人員8人,。下屬事業(yè)單位(鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊)編制8(實(shí)有8人),退休1人,。
第二部分 2015年部門決算表(詳見附表)
(第二部分)2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算公開表格.xls
第三部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模,、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年支出決算888.67萬元,,其中:財政撥款支出888.67萬元,。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出443.54萬元,,占總支出49.91%,,其中:工資福利支出301.40萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助108.47萬元,,商品和服務(wù)支出32.67萬元,,其他資本性支出等支出1萬元;項(xiàng)目支出決算445.13萬元,,占總支出50.09%,,主要支出項(xiàng)目有:鶴山市地下管線綜合管理信息系統(tǒng)100萬元;鶴山市城市地下管線普查工作(A區(qū),、B區(qū))65.01萬元,;西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性項(xiàng)目費(fèi)68萬元;濱江新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃35萬元;2012年農(nóng)村整治規(guī)劃費(fèi)44萬元,;鶴山市西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性詳細(xì)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目27萬元,;古橋片區(qū)總體規(guī)劃費(fèi)13.50萬元;鶴山市生態(tài)控制線規(guī)劃18.50萬元,;中國僑都步行徑(鶴山段)規(guī)劃設(shè)計費(fèi)18萬元,;城區(qū)慢行系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)7.59萬元;2015年市級村莊整治獎金6.6萬元,;辦公設(shè)備,、家具設(shè)備購置9萬元等項(xiàng)目。鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊的主要項(xiàng)目是執(zhí)法經(jīng)費(fèi)24.91萬元,。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)2015年度收入總體情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度總收入888.67萬元,,具體情況如下:
(1)財政撥款收入888.67萬元,,比2014年決算數(shù)增加205.56萬元,增長30.09%,。主要原因:是2015年專項(xiàng)規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目增加,。
(2)上級補(bǔ)助收入 0元和2014年決算數(shù)持平。
(3)事業(yè)收入0元和2014年決算數(shù)持平,。
(4)經(jīng)營收入0元和2014年決算數(shù)持平,。
(5)其他收入0 萬元和2014年決算數(shù)持平。
(二) 2015年度支出總體情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度總支出 888.67萬元,。
具體情況如下:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:779.16萬元,,主要用于人員支出和公用支出及專項(xiàng)規(guī)劃編制支出等,比2014年決算數(shù)增加184.10萬元,,增長30.94%,,主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃編制支出增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出54.56萬元,,主要用于退休人員支出,,比2014年決算數(shù)增加17.48萬元,增長47.14%,,主要原因是退休人員待遇提高,。
(3)住房保障支出36.98萬元,主要用于住房公積金等支出,,比2014年決算數(shù)增加3.46萬元,,增長10.32%,主要原因是人員增加住房公積金,。
二,、2015年收入決算情況說明
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度收入合計888.67 萬元。
(一)財政撥款收入 888.67萬元。其中:
1,、城鄉(xiāng)社區(qū)收入779.16萬元,,占本年收入88%。
2,、社會保障和就業(yè)收入54.56萬萬元,,占本年收入6%。
3,、住房保障收入36.98萬元,,占本年收入4%。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.97萬元,,點(diǎn)本年收入2%。
(二)事業(yè)收入0元,,占本年收入合計的0%,。
(三)經(jīng)營收入0元,占本年收入合計的0%,。
(四)其他收入0元,,占本年收入合計的0%。
三,、2015年度支出決算情況說明
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度支出合計888.67萬元,。具體如下:
(一)基本支出443.54萬元,占本年支出合計的49.91%,。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出334.03萬元,,主要用于人員支出和公用支出;社會保障和就業(yè)支出54.56萬元,,主要用于退休人員支出,;住房保障支出36.98萬元,主要用于住房公積金支出,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.97支出等,;
(二)項(xiàng)目支出445.13萬元,占本年支出合計50.09%,。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.13萬元,,主要用于專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出等。
(三)上繳上級支出0元,,占本年支出合計的0%,。
(四)經(jīng)營支出0元,占本年支出合計的0%,。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,,占本年支出合計的0%,。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入 481.66萬元,,比年初預(yù)算數(shù)增減少41.80 萬元,,下降8%,主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目減少,;政府性基金預(yù)算財政撥款收入407.01萬元,,比年初預(yù)算數(shù)增加317.03萬元,增長352.33%,,主要原因是:(1)根據(jù)工作的實(shí)際需要申請資金,,(2)政府性基金是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際收入、其次根據(jù)各單位實(shí)際情況,,全市統(tǒng)籌安排使用,;一般公共預(yù)算財政撥款支出481.66萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少41.80萬元,,下降8 %,,政府性基金預(yù)算財政撥款支出407.01萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加317.03萬元,,增長352.33%,,主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目增加,。
五,、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 481.66萬元,占本年支出合計的54.20%,。與2014年相比,,增加82.61萬元,增長17%,。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出481.66萬元,,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.15萬元,占77.26 %,;社會保障和就業(yè)支出54.56萬元,,占11.33 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.97萬元,,占3.73%,;住房保障支出36.98萬元,占7.68%,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出481.66萬元,,具體情況如下:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.15元(其中:主要用于人員支出和公用支出334.02萬元;項(xiàng)目支出38.12萬元),;社會保障和就業(yè)支出54.56萬元,,主要用于退休人員支出等,;住房保障支出36.98萬元,主要用于住房公積金支出等,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.97萬元,。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出443.54萬元,,其中:
(一)工資福利支出301.40萬元,,占基本支出的67.95%。主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼231.94萬元,、獎金20.97萬元、社會保障繳費(fèi)29.81萬元,,績效工資15.54萬,,其他工資福利支出3.14萬。
(二)商品和服務(wù)支出32.67萬元,,占基本支出的7.37%,。主要包括辦公費(fèi)10.99萬元、印刷費(fèi)1.95萬元,、水費(fèi)0.51萬元,、電費(fèi)5.22萬元、郵電費(fèi)3.09萬元,、維修(護(hù))費(fèi) 2.64萬元,、公務(wù)接待費(fèi) 2.95萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.52萬元,,其他商品和服務(wù)支出0.80萬元,辦設(shè)備購置1萬元,。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助 108.47萬元,,占基本支出24.46%。主要包括退休費(fèi) 40.12萬元,、撫恤金14.44萬元,、醫(yī)療費(fèi)13.06萬元、住房公積金36.98萬元,、獎勵金3.63萬元,,其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬元。
七,、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(如三公經(jīng)費(fèi)為0,,要在此作說明)
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共8.31萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明):
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,,全年使用財政撥款安排廳機(jī)關(guān),、廳屬XX單位出國團(tuán)組 0 個,、 0 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加XX會議支出 0 萬元,,主要用于……,;(2)出國談判、工作磋商支出 0元,,主要用于……,;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0元,主要用于……,。增減變化……原因……
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.31萬元,,主要包括:(1)報廢 0 輛、更新購置0 輛,,購置支出 0 元,,平均每輛 0元;(2)公務(wù)車共有車輛5 輛(其中,,一般公務(wù)用2輛用于正常辦公,,其中1輛全2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理,其余3輛屬于下屬事業(yè)單位,,用于一般執(zhí)勤執(zhí)法,,日常巡查。)全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.31萬元,,平均每輛2.08 萬元,。比年初預(yù)算數(shù)減少7.47 萬元,下降47.34%,,主要原因:其中1輛車于2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理,,減少開支,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.95萬元,,主要用于公務(wù)接待,與年初預(yù)算數(shù)對比減少0.16萬元,,下降5.14%(2015年發(fā)生國內(nèi)接待61次,,接待人數(shù)共536人次)。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.6萬元,,比2014年增加8.97萬元,增長18%,。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額288.92萬元,,其中:政府采購貨物支類支出10.36萬元、政府采購服務(wù)類支出278.56萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,,本部門共有車輛5輛,,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于正常辦公工作,,其中1輛于2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理),,其余3輛屬于下屬事業(yè)單位,用于一般執(zhí)勤執(zhí)法,,日常巡查,。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六,、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十,、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。(1)因公出國(境)費(fèi),,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),,指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
十二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。