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2017年鶴山市安全生產監(jiān)督管理局部門預算
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2017年鶴山市安全生產監(jiān)督管理局部門預算

目錄


第一部分 鶴山市安全生產監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六,、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九,、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋





第一部分 鶴山市安全生產監(jiān)督管理局概況


一,、主要職責

鶴山市安全生產監(jiān)督管理局是主管全市安全生產工作的職能部門,內設辦公室,、監(jiān)管一股,、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股,、職業(yè)健康監(jiān)管股,。主要職能:1、承擔市安全生產委員會辦公室的日常工作,;2,、依法行使全市安全生產綜合監(jiān)督職權,指導,、協(xié)調和監(jiān)督有關部門的安全生產工作,;3、負責發(fā)布全市安全生產信息,,綜合管理生產安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產行政執(zhí)法分析工作,;4、指導,、協(xié)調全市安全生產檢測檢驗工作,,負責安全評價、安全培訓,、安全認證,、安全咨詢等社會中介組織資質的監(jiān)督管理工作;5,、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產工作,;6,、組織、指導全市安全生產責任制的考核,、考評工作,、安全生產宣傳教育工作,負責安全生產監(jiān)督管理人員的安全培訓,、考核工作;7,、依法監(jiān)督檢查新建,、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計,、同時施工,、同時投產使用(簡稱“三同時”)情況;8,、負責依法查處生產經(jīng)營單位違法案件,,負責有關監(jiān)督檢查、行政處罰,、行政強制等工作,;9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度,;10,、擬定安全生產科技規(guī)劃,組織,、指導全市安全生產重大科學技術研究,,技術示范和全市安全生產信息化工作;11,、負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標準情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為,;按照職責分工,,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關執(zhí)法規(guī)范和標準;負責新建,、改建,、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的監(jiān)督檢查,;負責監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作,;組織指導并監(jiān)督檢查有關職業(yè)衛(wèi)生培訓工作;12,、指導,、協(xié)調較大以上安全生產事故災難的應急救援工作,,制定應急救援預案和工作規(guī)劃,做好預警預報,、人員調集,、組織救援、物質保障,、善后處理等方面工作,,落實各項應急措施;13,、承辦市人民政府和江門市安全生產監(jiān)督管理局交辦的其他事項,。

二、機構設置

(一)本部門無下屬單位,,部門預算為局本級預算,。

(二)本部門內設機構、人員構成情況:內設辦公室,、監(jiān)管一股,、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股,、職業(yè)健康監(jiān)管股,,行政編制20人,實有在職人員20人,,退休人員4人,。




第二部分 2017年部門預算表





1

收支總體情況表


單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局

單位:萬元

收 入

支 出


項 目

2017年預算

項 目

2017年預算


一、財政撥款

671.04

一,、基本支出

469.95


二,、財政專戶撥款

-

二、項目支出

201.09


三,、其他資金

-

三,、事業(yè)單位經(jīng)營支出

-


 


 



本年收入合計

671.04

本年支出合計

671.04


 


 



四、上級補助收入

-

四,、對附屬單位補助支出

-


五,、附屬單位上繳收入

-

五、上繳上級支出

-


六,、用事業(yè)基金彌補收支總額

-

六,、結轉下年

8.40


七、上年結轉

8.40

 



收入總計

679.44

支出總計

679.44







注:財政撥款收支情況包括一般公共預算,、政府性基金預算,、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。




2


收入總體情況表


單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局

單位:萬元


項 目

2017年預算


一,、預算撥款

        671.04


  一般公共預算撥款

671.04


基金預算撥款

 


二,、財政專戶撥款

        -  


教育收費

 


  其他財政收入撥款

 


三,、其他資金

        -  


事業(yè)收入

 


  事業(yè)單位經(jīng)營收入

 


其他收入

 


 

 


本年收入合計

        671.04


 

 


四、上級補助收入

 


五,、附屬單位上繳收入

 


六,、用事業(yè)基金彌補收支總額

 


七、上年結轉

8.40


 

 


收 入 總 計

        679.44




3


支出總體情況表


單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局

單位:萬元


項 目

2017年預算


一,、基本支出

      469.95


  工資福利支出

330.47


  一般商品和服務支出

51.70


  對個人和家庭的補助

85.28


  其他資本性支出等

2.50


 

 


二,、項目支出

      201.09


  日常運轉類項目

201.09


  政府購買服務類項目

 


其他類項目

 


  科技研發(fā)類項目

 


  基本建設類項目

 


  補助企事業(yè)類項目

 


  信息化運維類項目

 


  專項業(yè)務類項目

 


  因公出國(境)項目

 


  信息系統(tǒng)建設類項目

 


 

 


三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 


 

 


本年支出合計

      671.04


 

 


四,、對附屬單位補助支出

 


五,、上繳上級支出

 


六、結轉下年

 


 

 


支 出 總 計

      671.04







4

財政撥款總體情況表

單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局


單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2017年預算

項 目

2017年預算

一,、一般公共預算

671.04

一、一般公共預算

671.04

二,、政府性基金預算

 

二,、政府性基金預算

 

三、國有資本經(jīng)營預算

 

三,、國有資本經(jīng)營預算

 

 

 

 

 

本年收入合計

      671.04

本年支出合計

      671.04

 

 

 

 

四,、上年結轉

      8.40

四、結轉下年

      8.40

收入總計

      679.44

支出總計

      679.44





5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局



單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

671.04

469.95

201.09

[208]社會保障和就業(yè)支出

68.59

68.59

 

[20805]行政事業(yè)單位離退休

68.59

68.59

 

  [2080501]歸口管理的行政單位離退休

9.24

9.24

 

  [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

42.39

42.39

 

  [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

16.96

16.96

 

[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

14.41

14.41

 

[21007]計劃生育事務

5.16

5.16

 

  [2100717]計劃生育服務

5.16

5.16

 

[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

9.25

9.25

 

  [2101101]行政單位醫(yī)療

9.25

9.25

 

[215]資源勘探信息等支出

556.60

355.51

201.09

[21506]安全生產監(jiān)管

556.60

355.51

201.09

  [2150601]行政運行

327.22

327.22

 

  [2150602]一般行政管理事務

28.29

28.29

 

  [2150605]安全監(jiān)管監(jiān)察專項

77.47

 

77.47

  [2150699]其他安全生產監(jiān)管支出

123.62

 

123.62

[221]住房保障支出

31.44

31.44

 

[22102]住房改革支出

31.44

31.44

 

  [2210201]住房公積金

31.44

31.44

 



6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)


單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局


單位:萬元


政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2017年預算


 

合計

469.95


[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

330.47


[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

193.82


[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

21.97


[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

42.37


[50102]社會保險繳費

[30104]其他社會保障繳費

10.5


[50102]社會保險繳費

[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保教繳費

42.39


[50102]社會保險繳費

[30109]職業(yè)年金繳費

16.96


[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

2.46


[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

51.7


[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

0.45


[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

2.5


[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

9.96


[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

14.94


[50202]會議費

[30215]會議費

0.9


[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

4


[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

12


[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

6.95


[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

2.5


[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

2.5


[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

85.28


[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

5.16


[50903]住房公積金

[30311]住房公積金

31.68


[50905]離退休費

[30302]退休費

9.24


[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

39.2




7

一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局


單位:萬元

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2017年預算

 

合計

201.09

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

124

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

13

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

4

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

107

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

12.47

[50306]設備購置

[31003]專用設備購置

12.47

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

64.62

[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

64.62



8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局

單位:萬元

項 目

2017年預算

行政經(jīng)費

460.71

三公”經(jīng)費

      16.00

其中:(一)因公出國(境)支出

 

        (二)公務用車購置及運行維護支出

      12.00

1.公務用車購置

 

2.公務用車運行維護費

12.00

        (三)公務接待費支出

4.00

 

 



注:1,、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出,。一是包括工資、津貼及獎金,、醫(yī)療費,、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出,;二是包括辦公及印刷費,、水電費、郵電費,、 取暖費,、交通費、差旅費,、會設費,、福利費、物業(yè)管理費,、日常維修費,、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出,。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出,。具體包括出國費,、招待費、會設費,、辦公用房維修租賃,、購置費(包括設備、計算機,、車輛等),、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費,、 信息網(wǎng)絡運行維護費等,。
2
、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費,、差旅費,、伙食補助費、雜費,、 培訓費等支出,;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費,、公務用車租用費 ,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位,、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用,。





9

2017年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局


單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 





注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空,。










10

2017年部門預算基本支出預算表


單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局





單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金


合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算


 

1

2

3

4

5

6

7


合計

469.95

469.95

469.95

 

 

 

 


鶴山市安監(jiān)局

469.95

469.95

469.95

 

 

 

 


  工資和福利支出

330.47

330.47

330.47

 

 

 

 


  商品和服務支出

51.70

51.70

51.7

 

 

 

 


  對個人和家庭的補助

85.28

85.28

85.28

 

 

 

 


  其他資本性支出等

2.50

2.50

2.5

 

 

 

 








11

2017年部門預算項目支出及其他支出預算表


單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局






單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標


合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算


 

1

2

3

4

5

6

7

8


合計

201.09

201.09

201.09

 

 

 

 

 


鶴山市安監(jiān)局

201.09

201.09

201.09

 

 

 

 

 


  安全生產專項經(jīng)費

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 


辦公樓維修費

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 


  2017年安全生產執(zhí)法經(jīng)費

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 


  鎮(zhèn)(街)安全生產監(jiān)督檢查隊伍建設獎勵金

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 


  安全生產技術服務專項經(jīng)費

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 


  安全生產責任制成員單位專項工作經(jīng)費

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 


  職業(yè)衛(wèi)生檢查設備購置費用

12.47

12.47

12.47

 

 

 

 

 


  職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)獎勵金

14.62

14.62

14.62

 

 

 

 

 


  中央:市省油氣輸送管道隱患整治專項經(jīng)費

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 



第三部分 2017年部門預算情況說明

一,、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算679.44萬元,比上年增加196.37萬元,, 增長40.65%,,主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革、安全生產檢查監(jiān)督隊伍與安全生產技術服務隊伍建設的需要,、安全生產力度不斷加大,;支出預算679.44萬元,比上年增加196.37萬元,,增長40.65%,, 主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革,、安全生產檢查監(jiān)督隊伍與安全生產技術服務隊伍建設的需要、安全生產力度不斷加大,。

二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排16.00萬元,比上年減少3.76萬元,,下降19.03%,,主要原因是不斷規(guī)范公務用車與公務接待支出。其中:因公出國(境)費零萬元,,與上年保持不變,;公務用車購置及運行費12萬元,比上年減少1.91萬元,,下降13.73%,,主要原因是規(guī)范公務用車;公務接待費4.00萬元,,比上年減少1.85萬元,,下降31.62%,主要原因是規(guī)范公務接待支出,。

三,、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年,,本部門機關運行經(jīng)費安排51.7萬元,,比上年增加3.88萬元,增長8.11%,,主要原因是規(guī)范公務用車和公務接待支出,。其中:水費0.45萬元,電費2.5萬元,,郵電費9.96萬元,,其他交通費用14.94萬元,會議費0.9萬元,,公務接待費4萬元,,公務用車運行維護費12萬元,其他商品和服務支出6.95萬元等,。

四,、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排14.97萬元,其中:貨物類采購預算14.97萬元,。

五,、國有資產占有使用情況

截至20161231日,本部門占有使用國有資產總體情況為:辦公大樓1-3層,,一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊,、飯?zhí)?、雜物室,二樓有局長室,、辦公室,、職業(yè)健康監(jiān)管股、會議室,、執(zhí)法儀器放置室,;三樓有監(jiān)管一股、二股,、會議室,、文印室、檔案室等,;主要實物資產數(shù)據(jù)情況為:通用設備139件,,專用設備1件,家具等164件,,其中,,車輛共3輛,其中,,一般公務用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;資產變動情況為:201612月,,增加辦公設備共8件,。

六、預算績效信息公開情況

2017年,,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況暫沒有,。


第四部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入,、基金預算收入,、專款專用資金收入等,。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

5.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費,,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,;公務用車購置及運行費,,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

7.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。