2017年鶴山市安全生產監(jiān)督管理局部門預算
目錄
第一部分 鶴山市安全生產監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
二,、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六,、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九,、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產監(jiān)督管理局概況
一,、主要職責
鶴山市安全生產監(jiān)督管理局是主管全市安全生產工作的職能部門,內設辦公室,、監(jiān)管一股,、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股,、職業(yè)健康監(jiān)管股,。主要職能:1、承擔市安全生產委員會辦公室的日常工作,;2,、依法行使全市安全生產綜合監(jiān)督職權,指導,、協(xié)調和監(jiān)督有關部門的安全生產工作,;3、負責發(fā)布全市安全生產信息,,綜合管理生產安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產行政執(zhí)法分析工作,;4、指導,、協(xié)調全市安全生產檢測檢驗工作,,負責安全評價、安全培訓,、安全認證,、安全咨詢等社會中介組織資質的監(jiān)督管理工作;5,、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產工作,;6,、組織、指導全市安全生產責任制的考核,、考評工作,、安全生產宣傳教育工作,負責安全生產監(jiān)督管理人員的安全培訓,、考核工作;7,、依法監(jiān)督檢查新建,、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計,、同時施工,、同時投產使用(簡稱“三同時”)情況;8,、負責依法查處生產經(jīng)營單位違法案件,,負責有關監(jiān)督檢查、行政處罰,、行政強制等工作,;9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度,;10,、擬定安全生產科技規(guī)劃,組織,、指導全市安全生產重大科學技術研究,,技術示范和全市安全生產信息化工作;11,、負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標準情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為,;按照職責分工,,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關執(zhí)法規(guī)范和標準;負責新建,、改建,、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的監(jiān)督檢查,;負責監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作,;組織指導并監(jiān)督檢查有關職業(yè)衛(wèi)生培訓工作;12,、指導,、協(xié)調較大以上安全生產事故災難的應急救援工作,,制定應急救援預案和工作規(guī)劃,做好預警預報,、人員調集,、組織救援、物質保障,、善后處理等方面工作,,落實各項應急措施;13,、承辦市人民政府和江門市安全生產監(jiān)督管理局交辦的其他事項,。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,,部門預算為局本級預算,。
(二)本部門內設機構、人員構成情況:內設辦公室,、監(jiān)管一股,、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股,、職業(yè)健康監(jiān)管股,,行政編制20人,實有在職人員20人,,退休人員4人,。
第二部分 2017年部門預算表
|
|
|
表1 |
|||||||
收支總體情況表 |
|
|||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
||||||
一、財政撥款 |
671.04 |
一,、基本支出 |
469.95 |
|
||||||
二,、財政專戶撥款 |
- |
二、項目支出 |
201.09 |
|
||||||
三,、其他資金 |
- |
三,、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
- |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
本年收入合計 |
671.04 |
本年支出合計 |
671.04 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
四、上級補助收入 |
- |
四,、對附屬單位補助支出 |
- |
|
||||||
五,、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級支出 |
- |
|
||||||
六,、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
- |
六,、結轉下年 |
8.40 |
|
||||||
七、上年結轉 |
8.40 |
|
|
|
||||||
收入總計 |
679.44 |
支出總計 |
679.44 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算,、政府性基金預算,、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
|
|||||||||
|
表2 |
|
||||||||
收入總體情況表 |
|
|||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|
||||||||
項 目 |
2017年預算 |
|
||||||||
一,、預算撥款 |
671.04 |
|
||||||||
一般公共預算撥款 |
671.04 |
|
||||||||
基金預算撥款 |
|
|
||||||||
二,、財政專戶撥款 |
- |
|
||||||||
教育收費 |
|
|
||||||||
其他財政收入撥款 |
|
|
||||||||
三,、其他資金 |
- |
|
||||||||
事業(yè)收入 |
|
|
||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
||||||||
其他收入 |
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
本年收入合計 |
671.04 |
|
||||||||
|
|
|
||||||||
四、上級補助收入 |
|
|
||||||||
五,、附屬單位上繳收入 |
|
|
||||||||
六,、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
||||||||
七、上年結轉 |
8.40 |
|
||||||||
|
|
|
||||||||
收 入 總 計 |
679.44 |
|
|
表3 |
|
|||||
支出總體情況表 |
|
||||||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|
|||||
項 目 |
2017年預算 |
|
|||||
一,、基本支出 |
469.95 |
|
|||||
工資福利支出 |
330.47 |
|
|||||
一般商品和服務支出 |
51.70 |
|
|||||
對個人和家庭的補助 |
85.28 |
|
|||||
其他資本性支出等 |
2.50 |
|
|||||
|
|
|
|||||
二,、項目支出 |
201.09 |
|
|||||
日常運轉類項目 |
201.09 |
|
|||||
政府購買服務類項目 |
|
|
|||||
其他類項目 |
|
|
|||||
科技研發(fā)類項目 |
|
|
|||||
基本建設類項目 |
|
|
|||||
補助企事業(yè)類項目 |
|
|
|||||
信息化運維類項目 |
|
|
|||||
專項業(yè)務類項目 |
|
|
|||||
因公出國(境)項目 |
|
|
|||||
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
本年支出合計 |
671.04 |
|
|||||
|
|
|
|||||
四,、對附屬單位補助支出 |
|
|
|||||
五,、上繳上級支出 |
|
|
|||||
六、結轉下年 |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
支 出 總 計 |
671.04 |
|
|||||
|
|
|
表4 |
||||
財政撥款總體情況表 |
|||||||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
||||
一,、一般公共預算 |
671.04 |
一、一般公共預算 |
671.04 |
||||
二,、政府性基金預算 |
|
二,、政府性基金預算 |
|
||||
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三,、國有資本經(jīng)營預算 |
|
||||
|
|
|
|
||||
本年收入合計 |
671.04 |
本年支出合計 |
671.04 |
||||
|
|
|
|
||||
四,、上年結轉 |
8.40 |
四、結轉下年 |
8.40 |
||||
收入總計 |
679.44 |
支出總計 |
679.44 |
|
|
|
表5 |
|||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) |
||||||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
|
單位:萬元 |
|||
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
|||||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
||||
合計 |
671.04 |
469.95 |
201.09 |
|||
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
68.59 |
68.59 |
|
|||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
|
|||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
9.24 |
9.24 |
|
|||
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.39 |
42.39 |
|
|||
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.41 |
14.41 |
|
|||
[21007]計劃生育事務 |
5.16 |
5.16 |
|
|||
[2100717]計劃生育服務 |
5.16 |
5.16 |
|
|||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.25 |
9.25 |
|
|||
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
9.25 |
9.25 |
|
|||
[215]資源勘探信息等支出 |
556.60 |
355.51 |
201.09 |
|||
[21506]安全生產監(jiān)管 |
556.60 |
355.51 |
201.09 |
|||
[2150601]行政運行 |
327.22 |
327.22 |
|
|||
[2150602]一般行政管理事務 |
28.29 |
28.29 |
|
|||
[2150605]安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
77.47 |
|
77.47 |
|||
[2150699]其他安全生產監(jiān)管支出 |
123.62 |
|
123.62 |
|||
[221]住房保障支出 |
31.44 |
31.44 |
|
|||
[22102]住房改革支出 |
31.44 |
31.44 |
|
|||
[2210201]住房公積金 |
31.44 |
31.44 |
|
|
表6 |
|||
一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
|
|||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
|
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
|
合計 |
469.95 |
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
330.47 |
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
193.82 |
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
21.97 |
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
42.37 |
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30104]其他社會保障繳費 |
10.5 |
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保教繳費 |
42.39 |
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30109]職業(yè)年金繳費 |
16.96 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
2.46 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
51.7 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.45 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
2.5 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
9.96 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
14.94 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0.9 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
4 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
12 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
6.95 |
|
|
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
2.5 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
2.5 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
85.28 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
5.16 |
|
|
[50903]住房公積金 |
[30311]住房公積金 |
31.68 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
9.24 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
39.2 |
|
|
表7 |
||
一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
|||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
合計 |
201.09 |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
124 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
13 |
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
4 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
107 |
|
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
12.47 |
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
12.47 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
64.62 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
64.62 |
|
表8 |
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
項 目 |
2017年預算 |
行政經(jīng)費 |
460.71 |
“三公”經(jīng)費 |
16.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
|
(二)公務用車購置及運行維護支出 |
12.00 |
1.公務用車購置 |
|
2.公務用車運行維護費 |
12.00 |
(三)公務接待費支出 |
4.00 |
|
|
|
|
注:1,、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出,。一是包括工資、津貼及獎金,、醫(yī)療費,、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出,;二是包括辦公及印刷費,、水電費、郵電費,、
取暖費,、交通費、差旅費,、會設費,、福利費、物業(yè)管理費,、日常維修費,、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出,。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)
(2)一般行政管理項目支出,。具體包括出國費,、招待費、會設費,、辦公用房維修租賃,、購置費(包括設備、計算機,、車輛等),、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費,、
信息網(wǎng)絡運行維護費等,。 |
|
|
|
表9 |
2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
- |
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空,。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||||||
2017年部門預算基本支出預算表 |
|
||||||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|
||||||||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
合計 |
469.95 |
469.95 |
469.95 |
|
|
|
|
|
|||||
鶴山市安監(jiān)局 |
469.95 |
469.95 |
469.95 |
|
|
|
|
|
|||||
工資和福利支出 |
330.47 |
330.47 |
330.47 |
|
|
|
|
|
|||||
商品和服務支出 |
51.70 |
51.70 |
51.7 |
|
|
|
|
|
|||||
對個人和家庭的補助 |
85.28 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
|
|
|||||
其他資本性支出等 |
2.50 |
2.50 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||||
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
|
||||||||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
||||||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|
|||||||||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
合計 |
201.09 |
201.09 |
201.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
鶴山市安監(jiān)局 |
201.09 |
201.09 |
201.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
安全生產專項經(jīng)費 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
辦公樓維修費 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2017年安全生產執(zhí)法經(jīng)費 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
鎮(zhèn)(街)安全生產監(jiān)督檢查隊伍建設獎勵金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
安全生產技術服務專項經(jīng)費 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
安全生產責任制成員單位專項工作經(jīng)費 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
職業(yè)衛(wèi)生檢查設備購置費用 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)獎勵金 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
||||||
中央:市省油氣輸送管道隱患整治專項經(jīng)費 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預算情況說明
一,、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算679.44萬元,比上年增加196.37萬元,, 增長40.65%,,主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革、安全生產檢查監(jiān)督隊伍與安全生產技術服務隊伍建設的需要,、安全生產力度不斷加大,;支出預算679.44萬元,比上年增加196.37萬元,,增長40.65%,, 主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革,、安全生產檢查監(jiān)督隊伍與安全生產技術服務隊伍建設的需要、安全生產力度不斷加大,。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排16.00萬元,比上年減少3.76萬元,,下降19.03%,,主要原因是不斷規(guī)范公務用車與公務接待支出。其中:因公出國(境)費零萬元,,與上年保持不變,;公務用車購置及運行費12萬元,比上年減少1.91萬元,,下降13.73%,,主要原因是規(guī)范公務用車;公務接待費4.00萬元,,比上年減少1.85萬元,,下降31.62%,主要原因是規(guī)范公務接待支出,。
三,、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年,,本部門機關運行經(jīng)費安排51.7萬元,,比上年增加3.88萬元,增長8.11%,,主要原因是規(guī)范公務用車和公務接待支出,。其中:水費0.45萬元,電費2.5萬元,,郵電費9.96萬元,,其他交通費用14.94萬元,會議費0.9萬元,,公務接待費4萬元,,公務用車運行維護費12萬元,其他商品和服務支出6.95萬元等,。
四,、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排14.97萬元,其中:貨物類采購預算14.97萬元,。
五,、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:辦公大樓1-3層,,一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊,、飯?zhí)?、雜物室,二樓有局長室,、辦公室,、職業(yè)健康監(jiān)管股、會議室,、執(zhí)法儀器放置室,;三樓有監(jiān)管一股、二股,、會議室,、文印室、檔案室等,;主要實物資產數(shù)據(jù)情況為:通用設備139件,,專用設備1件,家具等164件,,其中,,車輛共3輛,其中,,一般公務用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;資產變動情況為:2016年12月,,增加辦公設備共8件,。
六、預算績效信息公開情況
2017年,,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況暫沒有,。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入,、基金預算收入,、專款專用資金收入等,。
2.上年結轉:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費,,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,;公務用車購置及運行費,,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
7.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。