鶴山市旅游局2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市旅游局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市旅游局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市旅游局概況
一,、主要職責(zé)
鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī),;制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,;組織市內(nèi)旅游資源的普查工作;協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序,,組織實(shí)施旅游區(qū),、旅游設(shè)施、旅游服務(wù),、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作,;會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實(shí)施工作;制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,;承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)我局本部門列入決算,,下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位,,不納入部門決算,。
(二)鶴山市旅游局編制9人,,實(shí)有9人(含雇員1人),離退休7人,。下屬事業(yè)單位編制15人,,實(shí)有9人,離退休1人,。
第二部分 鶴山市旅游局2015年部門決算表
第三部分 鶴山市旅游局2015年部門決算情況說明
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年收入決算683.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入683.89萬元,,占100%,。2015年支出決算683.89萬元,其中:財(cái)政撥款支出683.89萬元,,占100%,。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,包括:
(一)基本支出197.04萬元,,占28.81%,,其中:工資福利支出122.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元,,商品和服務(wù)支出22.84萬元,;
(二)項(xiàng)目支出決算486.85萬元,占71.19%,主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元,、對企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元,、基本建設(shè)支出27.80萬元、其他資本性支出20.09萬元,,比上年同期支出增加,,原因是基建工程項(xiàng)目的增加。
二,、2015年收入決算情況說明
2015年收入決算683.89萬元,,其中:財(cái)政撥款收入683.89萬元,占100%,。
三,、2015年度支出決算情況說明
2015年支出決算683.89萬元,其中:財(cái)政撥款支出683.89萬元,,占100%,。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,包括:
(一)基本支出197.04萬元,,占28.81%,,其中:工資福利支出122.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元,,商品和服務(wù)支出22.84萬元,;
(二)項(xiàng)目支出決算486.85萬元,占71.19%,,主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元,、對企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元、基本建設(shè)支出27.80萬元,、其他資本性支出20.09萬元,,比上年同期支出增加,原因是基建工程項(xiàng)目的增加,。
四,、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.89萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元,,下降0.48%,;其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27.80萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加27.80萬元,,主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.89萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元,,下降0.48%,;其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27.80萬元,,比年初預(yù)算數(shù)增加27.80萬元,主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
五,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年收入決算683.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入683.89萬元,,占100%,。2015年支出決算683.89萬元,其中:財(cái)政撥款支出683.89萬元,,占100%,。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,包括:
(一)基本支出197.04萬元,,占28.81%,,其中:工資福利支出122.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元,,商品和服務(wù)支出22.84萬元,;
(二)項(xiàng)目支出決算486.85萬元,占71.19%,,主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元,、對企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元、基本建設(shè)支出27.80萬元,、其他資本性支出20.09萬元,,比上年同期支出增加,原因是基建工程項(xiàng)目的增加,。
六,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
基本支出197.04萬元,,占28.81%,,其中:工資福利支出122.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元,,商品和服務(wù)支出22.84萬元,。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年鶴山市旅游局用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi),、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)7.16萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0.77元,,2015年發(fā)生因公出國(境)1次,,共2人次。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元,。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬元,,2015年公務(wù)用車保有量2輛,。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,2015年發(fā)生國內(nèi)接待15次,,接待人數(shù)共220人次,。主要包括旅游宣傳、活動接待等,。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.16萬元,,比上年同期增加1.34萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0.77萬元,,比上年同期增加0.77萬元,,增加原因:去年沒有因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,,與上年同期持平,。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬元,與上年同期持平,。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,,比上年同期增加0.53萬元,增加原因:對外宣傳推介任務(wù)加大,。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.15萬元%。
政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額5.13萬元,,同比增長1.55%,,其中:政府采購貨物支出5.13萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。
國有資產(chǎn)占用情況
擁有公務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,,或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。