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2018年鶴山市水政監(jiān)察大隊預(yù)算公開
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2018年鶴山市水政監(jiān)察大隊    

部門預(yù)算公開    


   


   

目錄    


   

第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊概況    

一、主要職責(zé)    

二,、機構(gòu)設(shè)置    

第二部分 2018年部門預(yù)算表    

一、收支總體情況表    

二,、收入總體情況表    

三,、支出總體情況表    

四、財政撥款收支總體情況表    

五,、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)    

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)    

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)    

八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算    

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表    

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

十一,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表    

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明    

第四部分 名詞解釋    


   

第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊概況    

一,、主要職責(zé)    

鶴山市水政監(jiān)察大隊是鶴山市水務(wù)局屬下的參公管理事業(yè)單位,主要工作是水政水資源管理,,依法對水事活動進行監(jiān)察檢查,,對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施,。受主管部門委托,,辦理取水、河道占用,、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費,。    

二、機構(gòu)設(shè)置    

(一)本部門無下屬單位,,部門預(yù)算為本級預(yù)算,。    

(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況    

鶴山市水政監(jiān)察大隊編制13人,,實有9人,,離退休2人。    

第二部分 2018年部門預(yù)算表    

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明    

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況    

2018年本部門收入預(yù)算1031.74萬元,,比上年增加810.99萬元, 增長78.60%,,主要是鶴山市河長制辦公室與鶴山市水政監(jiān)察大隊合署辦公,,鶴山市河長制所有支出都納入鶴山市水政監(jiān)察大隊管理,。支出預(yù)算1031.74萬元,比上年增加810.99萬元,, 增長78.60%,,主要是鶴山市河長制辦公室與鶴山市水政監(jiān)察大隊合署辦公,鶴山市河長制所有支出都納入鶴山市水政監(jiān)察大隊管理,。    

二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明    

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.06萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.56萬元,。其中:    

因公出國(境)費0萬元,,與上年保持不變,主要原因: 厲行節(jié)約,,減少開支出,;    

公務(wù)用車購置及運行費2萬元,與上年保持不變,,主要原因: 嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,,減少公務(wù)用車運行維護費支出,;    

公務(wù)接待費支出預(yù)算2.06萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.56萬元,,主要原因: 認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,,嚴格控制公務(wù)接待費標準,做好厲行節(jié)約,,減少公務(wù)接待費支出 ,。    

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況    

2018年,,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排16.16萬元,,其中:辦公費2萬元,會議費0.35萬元,,公務(wù)接待費1萬元,,公務(wù)用車運行維護費2萬元,其他交通費用5.76萬元,,其他商品和服務(wù)支出5.05萬元,。    

四、政府采購情況    

2018年本部門政府采購安排342.3萬元,,其中:貨物類采購預(yù)算2.3萬元,,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算340萬元,。    

五,、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至20171231日,,本部門共有車輛1輛,其中,,一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。    

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。    

六,、預(yù)算績效信息公開情況    

2018年,本部門沒有績效項目標管理的項目,。    

   

  1. 名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入,、??顚S觅Y金收入等。    

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。    

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。    

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、房屋租金收入等。    

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。    

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。    

7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。    

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。    

9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。    

10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。    

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。    

12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費,,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費,,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。    

13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。     

       

2018年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門預(yù)算公開表格說明.XLS