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2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開
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2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開


目錄


第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心(部門名稱)概況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一,、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

一、主要職責(zé)

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

(一)本部門無下屬單位,納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位,。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu),、人員構(gòu)成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實有30人,,離退休9人,。


第二部分 2017年部門預(yù)算表




1

收支總體情況表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2017年預(yù)算

項 目

2017年預(yù)算

一、財政撥款

      638.07

一,、基本支出

    518.07

二,、財政專戶撥款

      -  

二、項目支出

    120.00

三,、其他資金

      -  

三,、事業(yè)單位經(jīng)營支出

      -  

 

 

 

 

本年收入合計

      638.07

本年支出合計

    638.07

 

 

 

 

四,、上級補助收入

      -  

四、對附屬單位補助支出

      -  

五,、附屬單位上繳收入

      -  

五,、上繳上級支出

      -  

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      -  

六,、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      -  

七,、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      -  

 

 

收入總計

      638.07

支出總計

    638.07





注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況,。




2

收入總體情況表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

項 目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

      638.07

  一般公共預(yù)算撥款

638.07

  基金預(yù)算撥款

 

二,、財政專戶撥款

      -  

教育收費

 

  其他財政收入撥款

 

三,、其他資金

      -  

事業(yè)收入

 

  事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計

      638.07

 

 

四、上級補助收入

 

五,、附屬單位上繳收入

 

六,、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

 

 

收 入 總 計

      638.07













3

支出總體情況表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

項 目

2017年預(yù)算

一,、基本支出

      518.07

  工資福利支出

379.33

  一般商品和服務(wù)支出

34.18

  對個人和家庭的補助

102.76

  其他資本性支出等

1.80

 

 

二,、項目支出

      120.00

  日常運轉(zhuǎn)類項目

120.00

  政府購買服務(wù)類項目

 

其他類項目

 

  科技研發(fā)類項目

 

  基本建設(shè)類項目

 

  補助企事業(yè)類項目

 

  信息化運維類項目

 

  專項業(yè)務(wù)類項目

 

  因公出國(境)項目

 

  信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

 

 

 

三,、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

本年支出合計

      638.07

 

 

四,、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六,、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

支 出 總 計

      638.07







4

財政撥款總體情況表


單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


單位:萬元


收 入

支 出


項 目

2017年預(yù)算

項 目

2017年預(yù)算


一,、一般公共預(yù)算

638.07

一、一般公共預(yù)算

638.07


二,、政府性基金預(yù)算

 

二,、政府性基金預(yù)算

 


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

 

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算

 


 

 

 

 


本年收入合計

      638.07

本年支出合計

      638.07


 

 

 

 


四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      16.97

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      16.97


收入總計

      655.04

支出總計

      655.04
































5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心



單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

638.07

518.07

120.00

[208]社會保障和就業(yè)支出

  70.45

70.45

 

[20805]行政事業(yè)單位離退休

  70.45

70.45

 

  [2080502]事業(yè)單位離退休

  15.57

15.57

 

    [208050299]其他事業(yè)單位離退休

  15.57

15.57

 

  [2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  50.81

50.81

 

    [208050502]事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  50.81

50.81

 

      [20805050201]其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  50.81

50.81

 

  [2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.07

4.07

 

    [208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.07

4.07

 

      [20805060201]其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.07

4.07

 

[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  22.89

22.89

 

[21007]計劃生育事務(wù)

    7.14

7.14

 

  [2100717]計劃生育服務(wù)

    7.14

7.14

 

[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

  15.75

15.75

 

  [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

  15.75

15.75

 

    [210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療

  15.75

15.75

 

[213]農(nóng)林水支出

510.77

390.77

120.00

[21303]水利

  510.77

390.77

120.00

  [2130303]機關(guān)服務(wù)

  390.77

390.77

 

  [2130306]水利工程運行與維護

  120.00

 

120.00

[221]住房保障支出

  33.96

33.96

 

[22102]住房改革支出

  33.96

33.96

 

  [2210201]住房公積金

  33.96

33.96

 

    [221020101]其他單位住房公積金

  33.96

33.96

 




6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

2017年預(yù)算

合計

518.07

[301]工資福利支出

379.33

[30101]基本工資

205.00

[30102]津貼補貼

31.86

[30103]獎金

33.26

[30104]其他社會保險繳費

13.11

[30107]績效工資

41.22

[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

50.81

[30109]職業(yè)年金

4.07

[302]商品和服務(wù)支出

34.18

[30201]辦公費

14.33

[30207]郵電費

1.40

[30217]公務(wù)接待費

4.15

[30231]公務(wù)用車運行維護費

3.50

[30299]其他商品和服務(wù)支出

10.80

[303]對個人和家庭的補助

102.76

[30302]退休費

19.20

[30309]獎勵金

7.14

[30311]住房公積金

33.96

[30399]其他對個人和家庭的補助

42.46

[310]其他資本性支出

1.80

  [31002]辦公設(shè)備購置

1.80











7

一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

2017年預(yù)算

合計

120.00

[302] 商品和服務(wù)支出

120.00

[30213] 維修()

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

項 目

2017年預(yù)算

行政經(jīng)費

0.00

三公”經(jīng)費

      7.65

其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

        (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出

      3.50

1.公務(wù)用車購置

0.00

2.公務(wù)用車運行維護費

3.50

        (三)公務(wù)接待費支出

4.15

 

 



注:1,、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出,。一是包括工資、津貼及獎金,、醫(yī)療費,、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出,;二是包括辦公及印刷費,、水電費,、郵電費、 取暖費,、交通費,、差旅費、會設(shè)費,、福利費,、物業(yè)管理費、日常維修費,、專用材料費,、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出,。具體包括出國費,、招待費、會設(shè)費,、辦公用房維修租賃,、購置費(包括設(shè)備、計算機,、車輛等),、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費,、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等,。
2
、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,、差旅費,、伙食補助費、雜費,、 培訓(xùn)費等支出,;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費,、公務(wù)用車租用費 ,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位,、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用,。










9


2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

      -

 

 

 

      -

 

 

 

      -

 

 

 

      -

 

 





注:如該部門無政府性基金安排的支出,,則本表為空。









10


2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表


單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心




單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金


合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算


 

1

2

3

4

5

6

7


合計

518.07

518.07

518.07

 

 

 

 


鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

518.07

518.07

518.07

 

 

 

 


  工資和福利支出

379.33

379.33

379.33

 

 

 

 


  商品和服務(wù)支出

  34.18

  34.18

34.18

 

 

 

 


  對個人和家庭的補助

102.76

102.76

102.76

 

 

 

 


  其他資本性支出

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 











11

2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心





單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

 

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

 

2016年已完成工程未付款項目

37.63

37.63

37.63

 

 

 

 

 

  新站,、舊站,、水閘、雙橋站設(shè)備設(shè)施維修維護費

39.50

39.50

39.50

 

 

 

 

 

  日常維護用水電費

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

  零星維修,、消防,、監(jiān)控、白蟻防治,、綠化等雜項維修費用

17.87

17.87

17.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算655.04萬元,比上年增加61.60萬元,, 增長10.38%,,主要原因是人員變動增加,;支出預(yù)算655.04萬元,,比上年增加61.60萬元,增長10.38%,, 主要原因是人員變動增加,。


二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.65萬元,,與上年保持不變,。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變,;公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元,,與上年保持不變;公務(wù)接待費4.15萬元,,與上年保持不變。


三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年,,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排35.98萬元,比上年增加2.18萬元,,主要原因是人員變動增加費用,。其中:辦公費14.33萬元,郵電費1.40萬元,,公務(wù)用車運行維護費3.5萬元等,。


四、政府采購情況

2017年本部門政府采購預(yù)算總額23.24萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算1.80萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算21.44萬元。

五,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20161231(最新情況),,本部門共有車輛1輛,其中,,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信,、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車  0輛,,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元以上專用設(shè)備6臺(套)。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

六,、預(yù)算績效信息公開情況

2017年本部門實現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項目0個,,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,,包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、房屋租金收入等,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。


2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開表格說明.XLS