2016年鶴山市水務局部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市水務局概況
一,、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2016年部門預算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七,、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十,、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務局概況
一、主要職責
鶴山市水務局是主管全市水務工作的職能部門,,屬于縣級行政單位,,執(zhí)行行政單位會計制度。主要職責:
1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針,、政策和法律法規(guī),結(jié)合本市實際,,研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施,。
2、統(tǒng)籌全市水務建設和管理,組織編制本市水務中,、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施,,組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中有關(guān)水務論證工作,。
3,、負責本市水資源(含空中水、地表水,、地下水)的統(tǒng)一管理。
4,、制定水資源中長期供求計劃,、水量分配調(diào)度方案,并監(jiān)督實施,;組織水源監(jiān)測,、水環(huán)境調(diào)查評價,發(fā)布全市水資源公報,;歸口管理計劃用水,、節(jié)約用水工作;組織實施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、防洪論證制度,核定水域納污能力,,提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議,;對水資源保護實施監(jiān)督管理。
5,、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,,查處違法行為,協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)(街)間的水事糾紛,,負責組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應急處理,。
6、組織實施和指導水務設施,、江河水域及其岸線和管理與保護,,負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā),、利用,,負責本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作,實施河道占用許可制度,。
7,、負責制定水土保持的措施,組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治,,組織實施水土保持項目核準制度,。
8、負責水庫,、水電站大壩的安全監(jiān)督,,組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準制度,。
9,、主管本市水務和涉水工程建設的監(jiān)督管理,負責本市水務工程建設質(zhì)量和安全監(jiān)督,,負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理,。
10、指導各鎮(zhèn)(街)水務工作,,組織,、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設,按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,,對水利和小水電工程進行行業(yè)管理,,組織建設和管理大中型水利工程,組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電,、電氣化建設和小水電代燃工作,,指導水務隊伍建設,管理直屬單位,。
11,、承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作,,組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準和規(guī)程,、規(guī)范,承擔水庫移民安置工作,。
12,、承擔市防汛、防旱,、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作,。
13、負責全市供水,、用水,、節(jié)水、排水,、污水處理等行業(yè)管理工作,,編制本市供水,、排水規(guī)劃,年度工程建設計劃等,。
14,、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
二,、機構(gòu)設置
(一)本部門預算為匯總預算,,包括:鶴山市水務局本級預算,以及納入編制范圍的5個下屬單位預算,。下屬單位具體包括:鶴山市水政監(jiān)察大隊,、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市水利工程項目管理所,、鶴山市西江大堤管理所,、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。
(二)本部門內(nèi)設機構(gòu),、人員構(gòu)成情況
1、鶴山市水務局共有行政編制29人,,實有人數(shù)29人,,離退休人數(shù)23人。
2,、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,,實有人數(shù)10人,退休人數(shù)1人,。
3,、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實有8人,,退休人員2人,。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人,,實有26人,,退休9人。
5,、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,,實有11人,退休7人,。
6,、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人,實有2人,。
第二部分 2016年部門預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
一,、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門本級收入預算8233.17萬元,,比上年增加5703.29萬元, 增長225.44%,,主要原因是主要是社會保障和就業(yè)支出的計算公式有所改變和水利工程建設項目增加,;支出預算8233.17萬元,比上年增加5703.29萬元,,增長225.44%,,主要原因是主要是社會保障和就業(yè)支出的計算公式有所改變和水利工程建設項目增加。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排29.4萬元,,比上年減少3.06萬元,下降10.41%,,主要原因是厲行節(jié)約,,減少開支。其中:
因公出國(境)費0萬元,,與上年保持不變,;
公務用車購置及運行費8.2萬元,比上年減少3.12萬元,,下降38.05%,,主要原因是嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,,減少公務用車運行維護費支出,;
公務接待費支出預算21.2萬元,經(jīng)上年預算數(shù)減少0.06萬元,,原因: 認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,,嚴格控制公務接待費標準,做好厲行節(jié)約,,減少公務接待費支出 ,。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排71.62萬元,。其中:辦公費1萬元,水費0.6萬元,,電費18.18萬元,,郵電費2.5萬元,公務接待費6萬元,,勞務費3.6萬元,,工會經(jīng)費6萬元,公務用車運行維護費4萬元,,其他交通費用21.54萬元,,其他商品和服務支出8.2萬元,。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元,,其中:貨物類采購預算0萬元,,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等,。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛4輛,,其中,,一般公務用車3輛(有一輛已移交市公務用車運行平臺使用)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),,單價100萬元以上專用設備0臺(套),。
2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),,單價100萬元以上專用設備0臺(套),。
六、預算績效信息公開情況
2016年,,本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個 。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,,包括一般公共預算收入,、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等,。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、房屋租金收入等,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央,、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,,包括領(lǐng)導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。