目 錄
一、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
(一)部門(mén)主要職責(zé)
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)主要職能:是依法對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)察檢查,,對(duì)違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施,。受主管部門(mén)委托,,辦理取水、河道占用,、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi),。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
我單位鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)沒(méi)有下屬單位,按照部門(mén)決算編報(bào)要求,,單獨(dú)編制本部門(mén)決算,。
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人,實(shí)有人數(shù)10人,,退休人數(shù)1人,。主要抓水政執(zhí)法工作,繼續(xù)以河道違法采砂,、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境,、違法取水等作為執(zhí)法重點(diǎn),嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法巡查制度,,及時(shí)高效處理群眾水事糾紛來(lái)信,、來(lái)訪,高壓震懾水事違法行為,,保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展,。
第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門(mén)決算表
第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度總收入209.72萬(wàn)元,其中本年收入209.72萬(wàn)元,。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入209.72萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)減少9.28萬(wàn)元,下降4.24%,,主要變動(dòng)情況:是農(nóng)林水支出等專(zhuān)項(xiàng)減少,。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平,。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,與上年決算數(shù)持平,。
5.其他收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平,。
(二)年度支出總體情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度總支出209.72萬(wàn)元,,其中本年支出209.72萬(wàn)元。具體情況如下:
1.基本支出181.35萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,,下降0.02%,主要變動(dòng)情況:是農(nóng)林水支出等專(zhuān)項(xiàng)減少,。
2.項(xiàng)目支出28.37萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)減少9.25萬(wàn)元,下降24.59%,,主要變動(dòng)情況:是農(nóng)林水支出等專(zhuān)項(xiàng)減少,。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平,。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,,與上年決算數(shù)持平,。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)209.72萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入209.72萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少9.28萬(wàn)元,,下降4.24%,;主要變動(dòng)情況:是農(nóng)林水支出等專(zhuān)項(xiàng)減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,。
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)209.72萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209.72萬(wàn)元,,比年初預(yù)算數(shù)減少11.03萬(wàn)元,下降5%,;主要變動(dòng)情況:人員變動(dòng)導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出,、住房保障支出減少,;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0,與年初預(yù)算數(shù)持平,。
三,、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.08萬(wàn)元,完成預(yù)算5.67萬(wàn)元的71.96%,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元,,完成預(yù)算2萬(wàn)元的100%,;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.08萬(wàn)元,完成預(yù)算3.67萬(wàn)元的56.68%,。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約與上年相比,, 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.39萬(wàn)元,,下降8.76% 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 增加0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0% ,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.39萬(wàn)元,下降16.32% ,;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0 % 。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況:厲行節(jié)約,,減少開(kāi)支,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理,,減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,;公務(wù)接待費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況:厲行節(jié)約,減少開(kāi)支,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元,占49.02% ,;公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬(wàn)元,,占50.98% 。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元,,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為 0 萬(wàn)元, 2017 年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出2萬(wàn)元,,我單位公務(wù)用車(chē)保有量為 1輛,主要用于監(jiān)督執(zhí)法,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬(wàn)元,,主要用于公務(wù)接待。2017年,,我單位 共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè),,來(lái)訪外賓 0 人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 49次,,接待人數(shù)共488人,, 主要包括接待各部門(mén)業(yè)務(wù)交流支出。我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.20萬(wàn)元,,比上年減少2.83萬(wàn)元,,下降13.46%。主要增減變動(dòng)情況是:人員變動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少,。其中:辦公費(fèi)3.39萬(wàn)元,,手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.91萬(wàn)元,,租賃費(fèi)0.25萬(wàn)元,,會(huì)議費(fèi)0.33萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.01萬(wàn)元,,公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.56萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,,其他交通費(fèi)用5.28萬(wàn)元,,其他商品和服務(wù)支出2.43萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額13.50萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出13.50萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出835.72萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,,一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,。 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,,2017年度我單位沒(méi)有對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,,2017年度我單位沒(méi)有對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。
以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,,2017年度我單位沒(méi)有對(duì)以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)告,。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),,指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),,指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),,指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門(mén)決算公開(kāi).xlsx