廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
市本 級2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況
一、 部門職責(zé)
二,、 機構(gòu)設(shè)置
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)概況
一,、部門職責(zé)
(一)宣傳、貫徹落實國家和省有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針政策和法律法規(guī),,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展行政執(zhí)法工作,。
(二)承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作,。實施國家質(zhì)量振興綱要,組織,、協(xié)調(diào),、實施質(zhì)量強省有關(guān)工作,推進名牌帶動戰(zhàn)略,;會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,,參與對重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查;監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,。
(三)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作,。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全強制檢驗、風(fēng)險監(jiān)控,、監(jiān)督抽查工作,;協(xié)助做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理和纖維質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作;監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量安全仲裁檢驗,、鑒定工作,,組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治工作,依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為,,按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為,,組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域有關(guān)專項打假工作。
(四)承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)化工作,。推進技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略,,監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行,推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn),,指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作,,監(jiān)督管理本行政區(qū)域組織機構(gòu)代碼和商品條碼工作。
(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理計量工作,。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度,,依法管理計量器具,組織量值傳遞和比對工作,,推行工業(yè)計量現(xiàn)代化,,規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為。
(六)承擔(dān)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理責(zé)任,。
(七)負(fù)責(zé)管理認(rèn)證工作,。按權(quán)限依法對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)進行監(jiān)督管理,依法監(jiān)管認(rèn)證中介機構(gòu),,依法監(jiān)督管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證工作,。
(八)承擔(dān)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作的責(zé)任,。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,,承擔(dān)特種設(shè)備事故調(diào)查處理工作,。
(九)配合江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局開展科技發(fā)展和技術(shù)機構(gòu)建設(shè)工作。
(十)按權(quán)限管理轄區(qū)內(nèi)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)人事,、勞動工資,、機構(gòu)編制、經(jīng)費等工作,,領(lǐng)導(dǎo)下級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門業(yè)務(wù)工作,。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)按照部門決算編報要求,,納入廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年部門決算編報范圍的單位共1個,,本部門沒有下屬單位。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu),、人員構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)7個職能股室,,包括辦公室,、人事教育股,、政策法規(guī)股、質(zhì)量股,、標(biāo)準(zhǔn)化股,、計量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股,;直屬機構(gòu)1個,,廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊。鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編制27人,,實有21人,,離退休10人。
第二部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
公開01表 |
|||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
一,、財政撥款收入 |
1 |
389.56 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
441.28 |
二、上級補助收入 |
2 |
0 |
二,、外交支出 |
15 |
0 |
三,、事業(yè)收入 |
3 |
0 |
三、國防支出 |
16 |
0 |
四,、經(jīng)營收入 |
4 |
0 |
四,、公共安全支出 |
17 |
0 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0 |
五,、教育支出 |
18 |
0 |
六,、其他收入 |
6 |
26.69 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0 |
7 |
七,、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
42.18 |
||
8 |
21 |
||||
本年收入合計 |
9 |
416.25 |
本年支出合計 |
22 |
483.46 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
結(jié)余分配 |
23 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
172.04 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
104.83 |
12 |
25 |
||||
合計 |
13 |
588.29 |
合計 |
26 |
588.29 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2015年我局未收到上級補助收入,,也不存在事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入,。2015年未發(fā)生外交支出,、國防支出、公共安全支出,、教育支出和科學(xué)技術(shù)支出,。2015年沒有用事業(yè)基金彌補收支差額和結(jié)余分配。 |
收入決算表 |
||||||||||
公開02表 |
||||||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
|||||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計 |
416.25 |
389.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.69 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
374.06 |
347.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.69 |
||
20117 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) |
374.06 |
347.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.69 |
||
2011701 |
行政運行 |
213.67 |
213.67 |
|||||||
2011706 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
50.69 |
24.00 |
26.69 |
||||||
2011799 |
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出 |
109.70 |
109.70 |
|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.19 |
42.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.19 |
42.19 |
|||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.80 |
34.80 |
|||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.39 |
7.39 |
|||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。本部門2015年沒有發(fā)生上級補助收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入,。 |
支出決算表 |
|||||||||
公開03表 |
|||||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
483.46 |
256.54 |
226.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
441.28 |
217.67 |
223.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20117 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) |
441.28 |
217.67 |
223.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011701 |
行政運行 |
213.67 |
213.67 |
||||||
2011706 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
117.91 |
117.91 |
||||||
2011799 |
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出 |
109.70 |
4.00 |
105.70 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.18 |
38.87 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.18 |
42.1 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.79 |
31.4 |
3.31 |
|||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.39 |
7.39 |
||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況,。本部門2015年沒有發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出,。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
公開04表 |
|||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
389.55 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
432.34 |
432.34 |
0.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二,、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四,、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五,、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七,、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
||
8 |
22 |
||||||
本年收入合計 |
9 |
389.55 |
本年支出合計 |
23 |
474.52 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
84.97 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
84.97 |
25 |
||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合計 |
14 |
474.52 |
合計 |
28 |
474.52 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 本部門2015年沒有發(fā)生外交支出、國防支出,、公共安全支出,、教育支出和科學(xué)技術(shù)支出。
|
公開05表 |
||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
|||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
474.52 |
256.54 |
217.98 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
432.34 |
217.67 |
214.67 |
||
20117 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) |
432.34 |
217.67 |
214.67 |
||
2011701 |
行政運行 |
213.67 |
213.67 |
0.00 |
||
2011706 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 |
108.97 |
0.00 |
108.97 |
||
2011799 |
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出 |
109.70 |
4.00 |
105.70 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.18 |
38.87 |
3.31 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.18 |
38.87 |
3.31 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.79 |
31.48 |
3.31 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況,。本部門2015年沒有發(fā)生上繳上級支出,、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|||||
公開06表 |
|||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
195.91 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
17.77 |
30101 |
基本工資 |
39.92 |
30201 |
辦公費 |
5.27 |
30102 |
津貼補貼 |
79.32 |
30202 |
印刷費 |
0.5 |
30103 |
獎金 |
45.93 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.13 |
30104 |
其他社會保障繳費 |
30.74 |
30205 |
水費 |
1.3 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
42.86 |
30206 |
電費 |
0.66 |
30302 |
退休費 |
42.86 |
30207 |
郵電費 |
1.84 |
30211 |
差旅費 |
0.14 |
|||
30213 |
維修(護)費 |
1.98 |
|||
30215 |
會議費 |
0.03 |
|||
30217 |
公務(wù)接待費 |
0 |
|||
30228 |
工會經(jīng)費 |
0 |
|||
30229 |
福利費 |
0.12 |
|||
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
1.23 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.57 |
|||
310 |
其他資本性支出 |
0 |
|||
人員經(jīng)費合計 |
238.77 |
公用經(jīng)費合計 |
17.77 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況,。本部門2015年沒有發(fā)生招待費和購置設(shè)備,。 |
公開07表 |
|||||||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
7.57 |
0 |
7.57 |
0 |
7.57 |
0 |
|
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年未發(fā)生因公出國(境)費和購置新公務(wù)用車,。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
公開08表 |
|||||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
|||||||||
此表空白 |
|||||||||
注:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
公開09表 |
|||||||||||
部門:廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
單位:萬元 |
||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
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因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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公務(wù)用車 |
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注:本年度廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局未發(fā)生因公出國(境)費和購置新公務(wù)用車。
第三部分 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算情況說明
2015年支出決算483.46萬元,其中財政撥款支出474.52萬元,。
2015年財政撥款支出按用途劃分,,基本支出256.55萬元,占54.06%,,其中工資福利支出195.91萬元,,對個人和家庭的補助42.87萬元,商品和服務(wù)支出17.76萬元,;項目支出決算217.98萬元,,占45.94%,主要支出項目有巡查人員專項經(jīng)費,、執(zhí)法辦案經(jīng)費,、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費用、打假工作經(jīng)費,。
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總收入416.25萬元,具體情況如下:
1. 財政撥款收入389.56萬元,占93.59%,,比上年決算數(shù)增加了35.69萬元,,主要原因是增加了執(zhí)法辦案經(jīng)費撥款;
2. 其他收入26.69萬元,,占6.41%,。比上年決算數(shù)減少了5.42萬元,主要原因是2014年追加了5萬打假專項經(jīng)費,。
(二)年度支出總體情況
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總支出483.46萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出441.28萬元,,主要用于工資薪酬,、機關(guān)日常運行經(jīng)費和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項經(jīng)費支出。比上年決算數(shù)增加了6.61萬元,,主要是增加了業(yè)務(wù)專項的支出,。
2. 社會保障和就業(yè)支出42.18萬元,主要用于退休費,。比上年決算數(shù)減少了3.8萬元,,主要是退休人員減少1名。
二,、2015年收入決算情況說明
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總收入416.25萬元,,具體如下:
(一) 一般公共服務(wù)支出374.06萬元;
(二)社會保障和就業(yè)支出42.19萬元,;
三,、2015年度支出決算情況說明
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總支出483.46萬元,其中財政撥款收入支出389.56萬元,其他收入支出26.69萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.21萬元,。具體情況如下:
(一)基本支出256.55萬元,占65.9%,。主要為:工資福利支出195.92萬元,,對個人和家庭的補助42.87萬元,商品和服務(wù)支出17.76萬元,。
(二)項目支出226.92萬元,,占34.1%。按支出功能科目劃分,,具體如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出223.61元,,主要支出項目有巡查人員經(jīng)費24萬元,質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)免征涉企收費保障經(jīng)費96.33萬元,,辦案補助經(jīng)費9.36萬元,,上年辦案專項結(jié)轉(zhuǎn)支出67.21萬元。支出比上年同期增加7.98萬元,,原因是主要是涉企行政事業(yè)收費免征后,,上級追加了經(jīng)費保障。
2.社會保障和就業(yè)支出3.31萬元,。支出比上年同期減少11.75萬元,,原因是主要是涉企行政事業(yè)收費免征后,上級追加了基本經(jīng)費保障,,所以相應(yīng)減少離退休方面專項經(jīng)費,。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財政撥款收入為389.56萬元,,全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入,,比年初預(yù)算數(shù)持平。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,,本年度沒有此項預(yù)算,。
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財政撥款支出為389.56萬元,全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出,,比年初預(yù)算數(shù)持平,。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,本年度沒有此項預(yù)算,。
五,、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出432.34萬元,,主要用于工資福利支出,、機關(guān)運行經(jīng)費和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項經(jīng)費支出,;社會保障和就業(yè)支出42.18萬元,主要用于支付退休費,。
六,、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為256.54萬元,其中人員經(jīng)費238.77萬元,,含在職人員的工資薪酬和退休人員退休費,,公用經(jīng)費為17.77萬元,主要用于機關(guān)日常運行的辦公費,、手續(xù)費,、水電費、郵電費,、勞務(wù)費,、物業(yè)管理費、租賃費,、差旅費,、培訓(xùn)費、會議費,、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費等,。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.57萬元,,完成預(yù)算12萬元的63.08%,。其中因公出國(境)費支出0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.57萬元,,完成預(yù)算12萬元的63.08%,;公務(wù)接待費支出0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算比預(yù)算數(shù)減少36.92%,。
具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.57萬元,其中:公務(wù)用車購置支出 0萬元,;2015年局機關(guān)公務(wù)用車保有量1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,,全年運行維護費支出6.57萬元,,平均每輛1.10萬元。主要是因為有兩輛車屬于黃標(biāo)車,,處于待報廢階段,,因此費用減少。
3.公務(wù)接待費支出0萬元,,主要原因是嚴(yán)格遵守八項規(guī)定,,沒有接待來函不予以接待。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年機關(guān)運行費用17.77萬元,,比上年增加了43.42%,,主要是辦公費、差旅費,、郵電費的增加,。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出為2.13萬元。其中:政府采購貨物支出2.13萬元,,政府采購工程支出0萬元,,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.13萬元,,占比100%,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止到2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,,其中一般公務(wù)用車1輛,,其余為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛;單位價值50萬元及以上的通用設(shè)備0臺(套),,單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,,本部門沒有預(yù)算績效評價項目,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金,。
二,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,,當(dāng)年剩余的資金,。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五,、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。