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2016年度鶴山市社會保險基金管理局部門決算公開
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目       錄    

 

        第一部分   鶴山市社會保險基金管理局概況

       (一)部門主要職能

       (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

       第二部分  鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算表

       一、收入支出決算總表

       二,、收入決算表

       三,、支出決算表

       四、財政撥款收入支出決算總表

       五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       第三部分  鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
   

       第四部分  名詞解釋

 
   

       第一部分  鶴山市社會保險基金管理局概況

       (一) 部門主要職能

       鶴山市社會保險基金管理局(以下簡稱鶴山市社保局)是主管全市社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作的職能部門。主要職責(zé):

       1.貫徹執(zhí)行國家,、省和江門市有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī),。

       2.配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù),;執(zhí)行社會保險基金預(yù)算和財務(wù)會計,、統(tǒng)計制度,負(fù)責(zé)本市社會保險基金核算,、存儲,、劃撥、調(diào)劑管理工作,。

       3.負(fù)責(zé)社會保險關(guān)系建立,、中斷、轉(zhuǎn)移,、接續(xù),、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核,、內(nèi)部控制,、檔案管理等工作。

       4.負(fù)責(zé)社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),,負(fù)責(zé)本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集,、統(tǒng)計分析,。負(fù)責(zé)管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。

       5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和大病保險,、補(bǔ)充醫(yī)療保險,、公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險經(jīng)辦工作,。

       6.開展新型農(nóng)村(被征地農(nóng)民)養(yǎng)老保險,、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。

       7.負(fù)責(zé)社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作,,在市人力資源和社會保障局的組織下,,協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會化服務(wù)管理工作。

       8.承辦市人民政府,、市人社局交辦的其他事項,。

       (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

       1.按照部門決算編報要求,納入社保局2016年度部門決算編報范圍的單位共1個,,本部門沒有下屬單位,。

       2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市社保局內(nèi)設(shè)辦公室,、計劃財務(wù)股,、社會保險關(guān)系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股,、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇股,、信息管理股,、稽核內(nèi)審股9個職能股室。在職人員編制37人,,實有37人,,退休12人。


   

       第二部分   鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算表(見附件)

      
   

       第三部分   鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明

       一,、2016年度收入支出決算總體情況說明

       (一)年度收入總體情況

       鶴山市社保局2016年度收入1690.22萬元,,其中:財政撥款收入1689.48萬元,其他收入0.74萬元,。具體情況如下:

       財政撥款收入1689.48萬元,,比年初預(yù)算數(shù)(由于財政對社會保險基金的補(bǔ)助在各鎮(zhèn)街列支,不納入本部門決算收支數(shù),,故2016年收支預(yù)算數(shù)實為1740.51萬元)減少51.03萬元,,下降2.93%。主要原因:一是壓減了專項支出29.95萬元,;二是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高,。其他收入為本部門基本戶收入,。

       (二)年度支出總體情況

        1.社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元,主要支出項目有社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費,、行政事業(yè)單位離退休支出,、其他社會保障和就業(yè)支出,比年初預(yù)算數(shù)(實為1666.66萬元)減少56.33萬元,,下降3.38%,,主要原因:一是壓減了專項支出29.95萬元,;二是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高,。

       2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療費,、計生獎勵金,,比年初預(yù)算數(shù)(實為26.85萬元)減少0.43萬元,下降1.60%,,主要是由于人員變動所致,。

       3.住房保障支出52.73萬元,主要用于支付單位職工住房公積金,,比年初預(yù)算數(shù)增加5.73萬元,,增長12.19%,主要原因是隨著職工工資晉升,,住房公積金標(biāo)準(zhǔn)略有提高,。

       4.其他支出0.07萬元。該項目為基本戶支出,。

       二,、2016年收入決算情況說明

       2016年度收入合計1690.22萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1689.48萬元,,比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元,,下降2.93%,主要原因:一是壓減了專項支出,;二是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高,;其他收入0.74萬元。

       三,、2016年度支出決算情況說明

       2016年度支出決算1689.55萬元,,其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1689.48萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元,,下降2.93%,,主要原因:一是壓減了專項支出;二是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高,;其他支出0.07萬元,。

       分功能科目來看,,社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元,主要用于社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費,、行政事業(yè)單位離退休支出,、其他社會保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元,,主要用于行政單位醫(yī)療費,、計生獎勵金;住房保障支出52.73萬元,,主要用于支付單位職工住房公積金,;其他支出0.07萬元。

       四,、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

       一般公共預(yù)算財政撥款收入1689.48萬元,,比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元,下降2.93%,,主要原因:一是壓減了專項支出,;二是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高。

      一般公共預(yù)算財政撥款支出1689.48萬元,,比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元,,下降2.93%,主要原因:一是壓減了專項支出,;二是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高,。

       五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

       2016年度財政撥款支出合計1689.48萬元,。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1689.48萬元,,比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元,下降2.93%,,主要原因:一是壓減了專項支出,;二是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高。

       分功能科目來看,,社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元,,主要用于社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費、行政事業(yè)單位離退休支出,、其他社會保障和就業(yè)支出,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元,主要用于行政單位醫(yī)療費,、計生獎勵金,;住房保障支出52.73萬元,主要用于支付單位職工住房公積金,;

       六,、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

       2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算800.34萬元,,其中:工資福利支出504.94萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助215.39萬元,,商品和服務(wù)支出80.01萬元,,比年初預(yù)算數(shù)增加29.83萬元,增長3.87%,。主要原因是2016年增加了住房改革補(bǔ)貼,,并從2015年10月起補(bǔ)發(fā)。

       七,、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

       2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共 15.17萬元,,具體情況如下:

       1.2016年因公出國(境)經(jīng)費支出0元。

       2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出共7.88萬元,,主要包括:(1)2016沒有報廢和更新購置車輛,;(2)公務(wù)車保有量3輛(其中2輛未過戶),,全年運(yùn)行維護(hù)費支出7.88萬元,,平均每輛 2.63萬元。比去年同期減少5.14萬元,,下降39.48%,。減少原因:按照《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》,我局對公務(wù)用車實行定點維修,,實行一車一油卡管理,,定點加油,燃油費實行定額支出,。嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定,,不準(zhǔn)違反規(guī)定使用公車,嚴(yán)禁公車私用,。

       3.公務(wù)接待費支出7.29萬元,,國內(nèi)公務(wù)接待63批次,767人,,主要用于本部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,,比去年同期減少0.06萬元,下降0.82%,。減少原因:為規(guī)范和加強(qiáng)財務(wù)管理工作,,厲行節(jié)約,杜絕浪費,,我局嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》,,規(guī)范公務(wù)接待費支出的管理。一是辦公室負(fù)責(zé)接待工作的組織,、安排和協(xié)調(diào),,統(tǒng)一管理接待費用開支標(biāo)準(zhǔn),。二是公務(wù)接待實行“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、對口接待,、堅持標(biāo)準(zhǔn),、從嚴(yán)控制”的原則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待,,杜絕鋪張浪費,。三是公務(wù)接待費用原則上以公務(wù)卡支付,憑發(fā)票回單位辦理報銷手續(xù),。

       八,、其他重要事項的情況說明

       (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

       2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費80.1萬元,比上年減少19.97萬元,,下降19.96%,。主要原因:一是2016年公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)由人均14250元降至13000元;二是減少了保安人員服務(wù)費支出月13.44萬元,。

       (二)政府采購支出情況說明

       2016年本部門政府采購支出總額44.98萬元,,其中:政府采購貨物支出22.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.98萬元,,占政府采購支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額44.98萬元,占政府采購支出總額的100%,。

       (三)國有資產(chǎn)占用情況

       2016年末,,本部門國有車輛1輛,為一般公務(wù)用車(用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作),。

       (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

        2016年本部門沒有開展預(yù)算績效評價管理工作。


   

       第四部分  名詞解釋

       一,、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金,。

       二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

       三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

       四,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

       五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

       六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,,當(dāng)年剩余的資金,。

       七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        八,、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。


   


   

 附件:2016年度鶴山市社會保險基金管理局部門決算公開表格.XLSX    

                     2016年社保基金決算公開(財政表格).XLS