目 錄
第一部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
(一)部門主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
(一) 部門主要職能
鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局(以下簡(jiǎn)稱鶴山市社保局)是主管全市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作的職能部門。主要職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和江門市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī),。
2.配合上級(jí)部門擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù),;執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、統(tǒng)計(jì)制度,負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算,、存儲(chǔ),、劃撥,、調(diào)劑管理工作。
3.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立,、中斷、轉(zhuǎn)移,、接續(xù),、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核,、內(nèi)部控制,、檔案管理等工作。
4.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),,負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集,、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料,。
5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn),、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助,、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作,。
6.開展新型農(nóng)村(被征地農(nóng)民)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作,。
7.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作,,在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下,協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作,。
8.承辦市人民政府,、市人社局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.按照部門決算編報(bào)要求,,納入社保局2015年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),,本部門沒有下屬單位。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況:鶴山市社保局內(nèi)設(shè)辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股,、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股,、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股,、信息管理股、稽核內(nèi)審股9個(gè)職能股室,。在職人員編制37人,,實(shí)有35人,,退休12人。
第二部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算表(見附件)
第三部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算情況說明
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市社保局2015年度收入8266.64萬(wàn)元,,其中本年收入8266.64萬(wàn)元。具體情況如下:
財(cái)政撥款收入8266.64萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)增加3059.95萬(wàn)元,,增長(zhǎng)58.77%。主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,,從2014年7月1日起,,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,,提高至每人每月100元,。今年3月份,為447820人次城鄉(xiāng)居民補(bǔ)發(fā)了基礎(chǔ)養(yǎng)老金共672萬(wàn)元,。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高,、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元.二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2014年的基礎(chǔ)上提高60元,達(dá)到人均380元,;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收),。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委,、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,。
(二) 年度支出總體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出6092.43萬(wàn)元,,主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、行政事業(yè)單位離退休支出,、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,比上年決算數(shù)增加3116.87萬(wàn)元,,增長(zhǎng)104.75%,,主要原因:一是提高了城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金和參保繳費(fèi)補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn);二是提高了其他社會(huì)保障和就業(yè)部分支出項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn),。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2117.95萬(wàn)元,,主要支出項(xiàng)目有財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療費(fèi),、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金,,比上年決算數(shù)減少65.98萬(wàn)元,,下降3.02%,主要原因是一部分人轉(zhuǎn)投職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),,城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)減少,。
3.農(nóng)林水支出4萬(wàn)元。主要用于為貫徹落實(shí)市委,、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi),。2014年沒有發(fā)生該項(xiàng)目支出。
4.住房保障支出52.26萬(wàn)元,,主要用于支付單位職工住房公積金,,比上年決算數(shù)增加5.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.72%,,主要原因是隨著職工工資晉升,,住房公積金標(biāo)準(zhǔn)略有提高。
二,、2015年收入決算情況說明
2015年度收入合計(jì)8266.64萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8266.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)1344.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.42%,,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,從2014年7月1日起,,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元,;2015年7月1日起,提高至每人每月100元,。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高,、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,達(dá)到人均380元,;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收),。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委,、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,。
三,、2015年度支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8266.64萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8266.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)1344.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.42%,,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,從2014年7月1日起,,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元,;2015年7月1日起,提高至每人每月100元,。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高,、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,達(dá)到人均380元,;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收),。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委,、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,。
分功能科目來看,,社會(huì)保障和就業(yè)支出6092.43萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi),、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2117.95萬(wàn)元,,主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療費(fèi),、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金,;農(nóng)林水支出4萬(wàn)元。主要用于為貫徹落實(shí)市委,、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi),;住房保障支出52.26萬(wàn)元,,主要用于支付單位職工住房公積金。
四,、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8266.64萬(wàn)元,,比年初預(yù)算數(shù)增加1344.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.42%,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,,從2014年7月1日起,,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,,提高至每人每月100元,。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào),、75號(hào)文規(guī)定,,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,,達(dá)到人均380元,;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高,;四是貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,,繼續(xù)做好扶貧工作,,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8266.64萬(wàn)元,,比年初預(yù)算數(shù)增加1344.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.42%,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,,從2014年7月1日起,,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,,提高至每人每月100元,。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào),、75號(hào)文規(guī)定,,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,,達(dá)到人均380元,;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高,;四是貫徹落實(shí)市委,、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,。
五,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8266.64萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8266.64萬(wàn)元,,比年初預(yù)算數(shù)增加1344.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)19.42%,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,,從2014年7月1日起,,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,,提高至每人每月100元,。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào),、75號(hào)文規(guī)定,,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,,達(dá)到人均380元,;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高,;四是貫徹落實(shí)市委,、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,。
分功能科目來看,社會(huì)保障和就業(yè)支出6092.43萬(wàn)元,,主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi),、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休支出,、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2117.95萬(wàn)元,主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、行政單位醫(yī)療費(fèi),、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金;農(nóng)林水支出4萬(wàn)元,。主要用于為貫徹落實(shí)市委,、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi),;住房保障支出52.26萬(wàn)元,主要用于支付單位職工住房公積金。
六,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算665.17萬(wàn)元,,其中:工資福利支出429.01萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.09萬(wàn)元,,商品和服務(wù)支出100.07萬(wàn)元,。比年初預(yù)算數(shù)增加37.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.01%,。主要原因:一是2015年度各險(xiǎn)種繳費(fèi)工資及比例調(diào)整,,社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加;二是加大社?!叭珕T足額”參保工作力度,,印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出增加,。三是住房公積金支出增加。
七,、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 20.37 萬(wàn)元,,具體情況如下:
1.2015年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出共13.02萬(wàn)元,,主要包括:(1)2015年報(bào)廢2輛,,沒有更新購(gòu)置車輛;(2)公務(wù)車保有量4輛,,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.02萬(wàn)元,平均每輛 3.26萬(wàn)元,。比去年同期減少4.98萬(wàn)元,,減幅27.67%。減少原因:按照《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》,,我局對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修,,實(shí)行一車一油卡管理,定點(diǎn)加油,,燃油費(fèi)實(shí)行定額支出,。嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定,不準(zhǔn)違反規(guī)定使用公車,,嚴(yán)禁公車私用,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.35 萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待74批次,,736人次,,主要用于本部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,比去年同期減少2.64萬(wàn)元,,減幅26.43%,。減少原因:為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,,厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),,我局嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》,,規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出的管理。一是辦公室負(fù)責(zé)接待工作的組織,、安排和協(xié)調(diào),,統(tǒng)一管理接待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。二是公務(wù)接待實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),、對(duì)口接待,、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、從嚴(yán)控制”的原則,,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待,,杜絕鋪張浪費(fèi)。三是公務(wù)接待費(fèi)用原則上以公務(wù)卡支付,,憑發(fā)票回單位辦理報(bào)銷手續(xù),。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.07萬(wàn)元,,比上年減少33.21萬(wàn)元,,下降24.92%。主要原因是2015年新增兩名退休人員,、調(diào)入兩名在職人員及1名在職人員辭職,,在職人員減少,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少,。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額4.25萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.25萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2015年12月31日,,本部門國(guó)有車輛4輛,其中,,一般公務(wù)用車3輛(用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2015年本部門沒有開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四,、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,,或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:2015年度鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門決算公開表格.XLS