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鶴山市交通運輸局2016 年部門決算公開
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鶴山市交通運輸局2016 年部門決算公開    

第一部分  鶴山市交通運輸局概況    

(一)部門主要職能

鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī),,結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,,指導交通運輸行業(yè)有關體制改革工作,。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施,,指導,、協(xié)調交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設市場監(jiān)管責任,。負責公路,、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護,,負責交通運輸基礎設施工程質量,、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,承擔地方鐵路,、軌道交通建設有關協(xié)調工作,。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任,。負責道路運輸,、水路運輸、公路路政,、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作,,負責港航設施建設使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負責城市公共交通監(jiān)督管理工作,。指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作,,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責公路,、水路交通戰(zhàn)備工作,。實施交通運輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項目攻關,,指導交通運輸信息化建設,,指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施,,指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,。組織,、協(xié)調和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作,,開展對外交流與合作工作等,。

(二)部門決算單位構成

市交通運輸局屬于縣級行政單位,市交通運輸局內設7個機構:包括辦公室,、規(guī)劃建設股,、財務審計股、安全監(jiān)督股,、運輸管理股,、公共交通管理股、交通綜合行政執(zhí)法局,。下屬預算單位共3個,,包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站,、鶴山市港航管理所,。

 

第二部分  鶴山市交通運輸局2016年部門決算表    

鶴山市交通運輸局2016年部門決算表(點擊鏈接打開):

2016年部門決算公開表.XLS    


   

第三部分  鶴山市交通運輸局2016年部門決算情況說明    

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:

2016年支出決算7713.83萬元,,其中:財政撥款支出6941.15萬元,。

2016年財政撥支出按用途劃分,基本支出1924.35萬元,,占27%,,其中:工資福利支出1106.8萬元,對個人和家庭的補助663.36萬元,,商品和服務支出152.15萬元,,其他資本性支出等2.05萬元;項目支出決算2874.74萬元,,占40%,,交通運輸支出2558.84萬元,其他支出25萬元,。

 

一,、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況 

鶴山市交通運輸2016年度總收入7713.83萬元,其中本年收入7250.35萬元,。具體情況如下:

1.財政撥款收入6941.15萬元,比2015年決算數(shù)減少1492.77萬元,,減少17.7%,。主要原因:成品油價格改革補貼其他支出減少了,其他支出方面也減少了,。

2.其他收入212.5萬元,,比2015年決算數(shù)增加209.61萬元,增長98%。

3.事業(yè)收入96.7萬元,。財政專戶貨物港務費收入,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余70.06萬元,,比2015年決算數(shù)增加61.65萬元,,增長87%。主要原因是部門決算編報范圍的3個下屬事業(yè)單位2015年資金結轉至本年度使用,。

(二)年度支出總體情況 

鶴山市交通運輸2016年度總支出7713.83萬元,,其中本年支出7452.21萬元。具體情況如下:

1.教育(類)支出0.3萬元,,主要用于單位工作人員的培訓教育,,比2015年決算數(shù)減少2.13萬元,減少88%,。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出330.41萬元,,主要用于單位工作人員及退休人員社保費用支出,比2015年決算數(shù)增加55 萬元,增長20%,,主要原因是養(yǎng)老保險費費率調整,。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出73.03萬元,主要用于單位工作人員醫(yī)療保險,、計劃生育開支,,比2015年決算數(shù)增加3.69萬元,增長5%,,主要原因是醫(yī)療保險等參?;鶖?shù)調增及計劃生育費用增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1964.36萬元,,主要用于公交專項補貼和城市基礎建設征地拆遷補償支出,,比2015年決算數(shù)增加326.71萬元,增長16.6%,,主要原因是2016年城市建設支出1718.96成元,,其他城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排支出513.10萬元。

5.交通運輸(類)支出4056.91萬元,,主要支出項目:交通基礎設施建設,、規(guī)劃前期費用支出,交通運輸管理業(yè)務專項支出,,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,,交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出,,地方公路養(yǎng)護,、地方公路橋(涵)管養(yǎng),、改造,貨物碼頭管理專項支出,,返還企業(yè)政策性補貼支出,、對企事業(yè)單位單位補助,客貨運站場建設補助支出等,。比2015年決算數(shù)減少1629.35萬元,,減少28.7%,減少原因:成品油價格改革補貼其他支出減少了,,其他支出方面也減少了,。

6.住房保障(類)支出119.54萬元,主要用于人員住房公積金和購房補貼支出,比2015年決算數(shù)減少2.06萬元,,減少1.7%,,主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調整及人員減少。

7.糧油物資儲備(類)支出0.6萬元, 主要用于油價補貼經(jīng)費,,比2015年決算數(shù)增加0.19萬元,,增長46%,主要原因是2016年增加該項補助,。

8.其他支出439.37萬元,比2015年決算數(shù)增加113.96萬元,,增長35%,主要原因是新增對公共交通專項補貼,。

9.節(jié)能環(huán)保支出200萬元,。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市交通運輸2016年度收入合計7250.351萬元,。

(一)財政撥款收入6941.15萬元,,占本年收入合計的 95.74%。其中:

教育支出(類)0.3萬元,。

社會保障和就業(yè)支出(類)330.41萬元,,占財政撥款收入的4.76%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬元,,撫恤(款)4.75萬元,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)73.03萬元,占財政撥款收入的0.01 %,。包括:醫(yī)療保障(款)54.36萬元,,計劃生育事務(款)18.67萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬元,,占財政撥款收入的32.16 %,。包括:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)1718.96萬元,城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)513.1萬元,。

交通運輸支出(類)3960.21萬元,,占財政撥款收入的57.05 %。包括:公路水路運輸(款)3123.62萬元,,成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)490.33萬元,,車輛購置稅支出(款)346.26萬元。

住房保障支出(類)支出119.54萬元,占財政撥款收入的1.72 %,。糧油物資儲備支出(類)支出0.41萬元,占財政撥款收入的0.005%,。

糧油事務(款)0.6萬元。

其他支出(類)支出25萬元,,占財政撥款收入的0.3%,。

(二)其他收入212.5 萬元,占本年收入合計的3.06%,。

(三)事業(yè)收入96.7萬元,,占本年收入合計的1.39%。

 

三,、2016年度支出決算情況說明

鶴山市交通運輸2016年度支出合計7452.21萬元,。具體如下;


  • 基本支出1999.02萬元,,占本年支出合計的26.82 %,。其中:

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬元,主要用于離退休人員費用,;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)4.75萬元,,主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)54.36萬元,,主要用于人員醫(yī)療保險費用,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)18.67萬元,主要用于計劃生育費用,。

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)1401.37萬元,,主要用于工資福利支出,商品和服務支出,,對個人及家庭的補助支出,,各項交通運輸管理業(yè)務等支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)119.54萬元,,主要用于住房改革支出,。

(二)項目支出5453.19萬元,占本年支出合計的73.18 %,。其中:

教育支出(類)培訓支出(款)0.3萬元,,主要用于舉辦各類業(yè)務培訓。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)1718.96萬元,,主要用于城市基礎建設征地拆遷補償支出,;節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬元,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)513.1萬元,主要用于地方公路建設,。

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)1818.95萬元,,主要用于交通基礎設施建設、規(guī)劃前期費用支出,,交通運輸管理業(yè)務專項支出,,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質量監(jiān)督,、檢測專項支出,,地方公路養(yǎng)護、地方公路橋(涵)管養(yǎng),、改造,,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補貼支出,、對企事業(yè)單位單位補助,,客貨運站場建設補助支出等。

交通運輸支出(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)490.33萬元,,主要用于對城市公交的補貼,,對農(nóng)村道路客運的補貼,對出租車的補貼等,;交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)346.26萬元,,主要用于公路等基礎設施建設支出糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)0.41萬元,主要用于油價補貼經(jīng)費,。

其他支出(類)其他支出(款)325.41萬元,主要用于公共交通專項補貼,。

 

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

鶴山市交通運輸2016年度財政撥款收入合計6941.15萬元,。其中:一般公共預算財政撥款收入4709.09萬元,,比2015年決算數(shù)減少1760.47萬元,減少21%,。主要原因:成品油價格改革補貼其他支出減少了863.83萬元,,其他支出方面也減少了87.91萬元。政府性基金預算財政撥款2232.06萬元,。

(二)2016年度財政撥款支出說明

鶴山市交通運輸2016年度財政撥款支出合計6941.15萬元,。其中:教育支出0.3萬元; 社會保障和就業(yè)支出(類)330.41萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)73.03萬元,;節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬元,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬元;交通運輸支出(類)3960.21萬元;住房保障支出(類)支出119.54萬元,;糧油事務(款)0.6萬元,;其他支出(類)支出25萬元。

 

五,、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計4709.09萬元,,占本年支出合計的 63.19%。與2015年相比減少1768.88萬元,,減少27%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

鶴山市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面:教育支出(類)0.3萬元,;社會保障和就業(yè)支出(類)330.41萬元,,占7 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)73.03萬元,,占1.6%,;交通運輸支出(類)3960.21萬元,占84.1 %,;住房保障支出(類)119.54萬元,,占2.54 %;糧油物資儲備支出(類)0.6萬元,;其他支出(類)25萬元,,占0.5%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款支出 4709.09萬元,,具體情況如下:

1.基本支出1924.35萬元,,占本年支出合計的40.86 %。其中:

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬元,,主要用于離退休人員費用,;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)4.75萬元,主要用于死亡撫恤,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)54.36萬元,,主要用于人員醫(yī)療保險費用;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)18.67萬元,,主要用于計劃生育費用,。

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)1401.37萬元,主要用于工資福利支出,,商品和服務支出,,對個人及家庭的補助支出,各項交通運輸管理業(yè)務等支出,。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)119.54萬元,,主要用于住房改革支出。

2.項目支出2784.74萬元,,占本年支出合計的59.14 %,。其中:

教育支出(類)培訓支出(款)0.3萬元,,主要用于舉辦各類業(yè)務培訓支出。

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)1722.25萬元,,主要用于交通基礎設施建設,、規(guī)劃前期費用支出,交通運輸管理業(yè)務專項支出,,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,,交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出,,地方公路養(yǎng)護,、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,,貨物碼頭管理專項支出,,返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助,,客貨運站場建設補助支出等,。

交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)490.33萬元,主要用于對城市公交的補貼,,對農(nóng)村道路客運的補貼,,對出租車的補貼等。

交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)346.26萬元,,主要用于公路等基礎設施建設支出,。

節(jié)能環(huán)保支出,污染防治200萬元,。

糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)0.6萬元,,主要用于油價補貼經(jīng)費。

其他支出(類)其他支出(款)25萬元,主要用于公共交通專項補貼,。

 

六,、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1924.35萬元,其中:

(一)工資福利支出1106.79萬元,,占基本支出的57.52 %,。主要包括基本工資693.3萬元、津貼補貼85.47萬元,、獎金147.74萬元,、社會保障繳費 134.27萬元、績效工資46.01萬元,。

(二)商品和服務支出152.15萬元,,占基本支出的7.8 %。主要包括辦公費 11.53萬元、印刷費 0.21萬元,、手續(xù)費0.48萬元,、水費0.35萬元、電費3.69 萬元,、郵電費24.35 萬元,、物業(yè)管理費1.61萬元、差旅費4.19 萬元,、維修(護)費8.38萬元,、會議費1.39萬元、培訓費2.91萬元,、公務接待費1.02萬元,、專用材料費0.08萬元、勞務費17.45萬元,、工會經(jīng)費13.82萬元、委托業(yè)務費0.4萬元,、公務用車運行維護費20.42 萬元,、其他商品和服務支出37.23萬元。

(三)對個人和家庭的補助663.36萬元,,占基本支出的 34.47%,。主要包括退休費 262.76萬元、撫恤金4.75萬元,、醫(yī)療費15.22萬元,、獎勵金19.09萬元、住房公積金119.54萬元,、其他對個人和家庭的補助支出242萬元,。

 

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出共45.92萬元,,具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,。與上年同期持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出 37.8萬元,,主要包括:

(1)報廢0輛,、更新購置0輛、更新購置支出為0萬元,;(2)公務車保有量17輛,,全年運行維護費支出37.8萬元,比2015年減少5.05萬元,,減少原因是加強和完善公務用車的管理,,實行統(tǒng)一站點維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度,,節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定,,最大限度提高車輛使用效率。

3.公務接待費支出8.12萬元,,主要用于交通基礎設施建設項目洽談,、考察調研及交通運輸管理工作與相關單位業(yè)務合作交流等公務活動接待的支出。共公務接待59批次,,接待人數(shù)1351人,。公務接待費比2015年減少6.19萬元,減少原因是嚴格落實八項規(guī)定,,執(zhí)行厲行節(jié)約的有關要求,,規(guī)范接待標準,減少不必要的開支,。

 

八,、其他重要事項的情況說明(按實際情況說明即可)

1、交通運輸局機關運行經(jīng)費共154.2萬元,,主要經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2、交通運輸局2016年(含下屬單位)政府采購合計數(shù)1536718元,。其中交通運輸局政府采購預算數(shù)247548元:主要用于購買服務器,、復印機、電腦等,;公路管理站政府采購數(shù)1262340元:主要用于購買工程機械,、投影儀、印刷設備等,;交通管理總站政府采購數(shù)20480元:主要用于購買臺式電腦及打印機,;港航管理所政府采購數(shù)6350元。

3,、固定資產(chǎn)占有情況:交通運輸局共有車輛6臺,,交管總站4臺,,公路站12臺,港航所2臺,,總共22臺車,。其中包括一般公務車10臺,執(zhí)勤執(zhí)法車4臺,、特種專業(yè)技術用車8臺,。

4、績效目標設置情況

交通運輸局下屬事業(yè)單位交管總站2016年設置公交發(fā)展專項項目(對老年人殘疾人優(yōu)惠乘車補貼),,完成資金208萬元,。

    5、專業(yè)名詞解釋(對專業(yè)性較強的名詞進行解釋,,如一般公共預算,、事業(yè)經(jīng)營收入、“三公”經(jīng)費,、機關運行經(jīng)費等)
   (一),、 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入。
   (二),、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。
   (三)、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
   (四)、其他收入:指上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
   (五),、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
   (六),、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
   (七),、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
   (八),、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
   (九),、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   (十),、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
   (十一)、“三公”經(jīng)費:按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。(1)因公出國(境)費,,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。(2)公務用車購置及運行維護費,,單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
   (十二),、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
   (十三),、社會保障和就業(yè)支出:指社會保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費和退休費,、撫恤費等,。
   (十四)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出,。
   (十五)、交通運輸?shù)戎С觯?反映政府交通運輸支出,。具體包括:公路水路運輸,、鐵路運輸、民用航空運輸,、石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼,、其他交通運輸支出。
   (十六),、住房保障支出:指用于住房方面的支出,,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
   (十七),、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出,。涉及本部門的主要有國有土地使用權出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補償支出,、土地出讓業(yè)務支出等,。