鶴山市2015年地方公共財(cái)政決算報(bào)告
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 李活文
主任、副主任和各位委員:
受市人民政府委托,我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2015年財(cái)政決算,,請(qǐng)予審議。
2015年,,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,,全市財(cái)政工作主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),,積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行帶來的減收增支壓力,堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng),,統(tǒng)籌兼顧保支出,,集中財(cái)力促發(fā)展,持續(xù)不斷惠民生,,全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn),、穩(wěn)中提質(zhì),財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,,圓滿完成了市十四屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù),,并于2016年1月26日向市十四屆人大六次會(huì)議報(bào)告了鶴山市2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報(bào)告如下:
一,、2015年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況
全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成242,489萬元,,為年度預(yù)算的100.38%,比人大預(yù)算超收914萬元,,比上年增收23,339萬元,,增長(zhǎng)10.65%;地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成300,023萬元,,為年度預(yù)算的104.83%,,比人大預(yù)算超支13,827萬元,比上年增支52,485萬元,,增長(zhǎng)21.20%,。
2015年各收入項(xiàng)目完成情況是:
1、稅收收入完成169,815萬元,,為預(yù)算數(shù)的93.83%,,比2014年增收9,656萬元,增長(zhǎng)6.03%。
2,、專項(xiàng)收入完成18,216萬元,,為預(yù)算數(shù)77.91%,比2014年增收3,617萬元,,增長(zhǎng)24.78%,。
3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成20,399萬元,,為預(yù)算數(shù)的109.87%,,比2014年減收6,702萬元,下降24.73%,。
4,、罰沒收入完成7,407萬元,為預(yù)算數(shù)的83.14%,,比2014年增收442萬元,增長(zhǎng)6.35%,。
5,、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成8,976萬元,為預(yù)算數(shù)的179.52%,,比2014年增收3,836萬元,,增長(zhǎng)74.63%。
按各類級(jí)科目支出決算完成情況為:
1,、一般公共服務(wù)支出完成29,129萬元,,為預(yù)算數(shù)的113.62%。
2,、國(guó)防支出完成6,046萬元,,為預(yù)算數(shù)的994.41%。
3,、公共安全支出完成20,833萬元,,為預(yù)算數(shù)的108.97%。
4,、教育支出完成65,660萬元,,為預(yù)算數(shù)的108.72%。
5,、科學(xué)技術(shù)支出完成4,727萬元,,為預(yù)算數(shù)的229.02%。
6,、文化體育與傳媒支出完成8,785萬元,,為預(yù)算數(shù)的519.52%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成41,938萬元,,為預(yù)算數(shù)的116.52%,。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成31,682萬元,,為預(yù)算數(shù)的98.83%,。
9、節(jié)能環(huán)保支出完成9,025萬元,,為預(yù)算數(shù)的105.36%,。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成24,449萬元,,為預(yù)算數(shù)的147.79%,。
11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成26,728萬元,,為預(yù)算數(shù)的92.68%,。
12、交通運(yùn)輸支出完成6,492萬元,,為預(yù)算數(shù)的178.20%,。
13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成9,762萬元,,為預(yù)算數(shù)的349.52%,。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,674萬元,,為預(yù)算數(shù)的203.04%,。
15、國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,122萬元,,為預(yù)算數(shù)的9.26%,。
16、住房保障支出完成5,135萬元,,為預(yù)算數(shù)的105.83%,。
17、糧油安全物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)完成1,561萬元,,為預(yù)算數(shù)的181.09%,。
18、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為78萬元,,地方政府債務(wù)付息支出為10萬元,。
19、其他支出完成3,191萬元,,為預(yù)算數(shù)的770.77%,。
2015年我市部分收入超收原因:
1、加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、建安業(yè)的稅收重點(diǎn)核查和營(yíng)改增納稅輔導(dǎo),,堵漏增收,,全年?duì)I業(yè)稅累計(jì)入庫(kù)24,900萬元,超收1,088萬元,。
2,、《江門市契稅征管實(shí)施細(xì)則》的出臺(tái)實(shí)施,存量契稅集中在上半年入庫(kù),,全年累計(jì)入庫(kù)27,588萬元,,超收10,726萬元。
3,、加大對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入統(tǒng)籌力度,,美雅國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓一次性大額入庫(kù)10,707萬元拉動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,超收12,641元,。
2015年我市部分收入短收原因:
1,、在外銷市場(chǎng)低迷、出口總值持續(xù)下滑,,免抵調(diào)指標(biāo)應(yīng)調(diào)盡調(diào),、沒有存量指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至下年的情況下,增值稅全年完成48,604萬元,,短收8,174萬元。
2,、土地增值稅,、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅分別短收5,547萬元,、2,413 萬元,、2,380萬元。
3,、由政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入、水資源費(fèi)收入等項(xiàng)目的短收,,影響專項(xiàng)收入短收5,166萬元,。
在預(yù)算執(zhí)行過程中,支出超預(yù)算的主要項(xiàng)目及其原因:
1,、為促進(jìn)有關(guān)人防工程建設(shè),,列支人防工程建設(shè)支出5,832萬元,使國(guó)防支出比年初預(yù)算超支5,438萬元,。
2,、支付珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金7,060萬元,促進(jìn)資源勘探電力信息等事務(wù)支出年初預(yù)算超支6,969萬元。
3,、激勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新,,落實(shí)多項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助資金,力促戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政銀企項(xiàng)目合作,,科學(xué)技術(shù)年初預(yù)算超支2,663萬元,。
4、教育支出進(jìn)度加快,,比年初預(yù)算超支5,269萬元,。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)進(jìn)度加快,,比年初預(yù)算超支7,906萬元,。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報(bào)告市人大常委會(huì)。
在預(yù)算執(zhí)行過程中,,支出未完成年度預(yù)算的主要項(xiàng)目及其原因:
1,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出比年初預(yù)算短支的主要原因:公共衛(wèi)生短支213萬,醫(yī)療保障短支857萬,。
2,、農(nóng)林水事務(wù)支出比年初預(yù)算短支的主要原因:農(nóng)業(yè)短支1,618萬,水利短支2,686萬。
3,、國(guó)土海洋氣象支出原列支項(xiàng)目因在2015年申請(qǐng)了地方政府置換債券轉(zhuǎn)貸資金,,導(dǎo)致短支20,783萬。
2015年我市一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)242,489萬元,,完成年度預(yù)算的100.38%,,比上年增收23,339萬元,增長(zhǎng)10.65%,, 加上返還性收入17,247萬元,,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入43,280萬元,上年結(jié)余19,629萬元,,調(diào)入資金24,812萬元,,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74,267,收入合計(jì)421,724萬元,;一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)300,023萬元,,完成年度預(yù)算的104.83%,比上年增支52,485萬元,,增長(zhǎng)21.20%,,加上上解支出25,692萬元,債券還本支出73266萬元,,增設(shè)周轉(zhuǎn)金-3,000萬元,,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7277萬元,,支出合計(jì)403258萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出18,466萬元(其中:凈結(jié)余0萬元),,收支相抵,,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余,。
二,、2015年政府性基金預(yù)算收支決算情況
全市地方政府性基金預(yù)算收入完成107,115萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)101,876萬元的105.14%,,比調(diào)整預(yù)算增收5,239萬元,,比上年增收62,791萬元,增長(zhǎng)141.66%,;地方政府性基金預(yù)算支出完成105,728萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)101,980萬元的103.68%,比調(diào)整預(yù)算增支3,748萬元,,比上年增支62,183萬元,,增長(zhǎng)142.80%。
主要收入項(xiàng)目完成情況:
1,、政府住房基金收入完成428萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的142.67%,比2014年減收449萬元,,下降51.20%,。
2、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入完成3,176萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,,比2014年減收614萬元,下降16.20%,。
3、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入完成96,355萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.11%,,比2014年增收67,973萬元,增長(zhǎng)239.49%,。
4,、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成1,031萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的166.83%,,比2014年增收119萬元,,增長(zhǎng)13.05%。
5,、彩票公益金收入完成844萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.96%,,比2014年減收229萬元,下降21.34%%,。
6,、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成4,065萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.17%,,比2014年減收5,023萬元,,下降55.27%。
7,、污水處理費(fèi)收入完成1,145萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
按各級(jí)科目支出決算完成情況為:
1,、文化體育與傳媒支出完成24萬元,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成404萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.84%,。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成103,610萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.56%,。
4、農(nóng)林水事務(wù)支出完成10萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,。
5、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成8萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的114.29%,。
6、彩票事務(wù)支出完成1,672萬元,,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.21%,。
2015年我市基金預(yù)算收入超、減收的主要項(xiàng)目及原因:
1,、自2015年3月1日起將污水處理費(fèi)納入政府性基金管理,,年初政府性基金中無此項(xiàng)收入預(yù)算, 污水處理費(fèi)超收1,145萬元。
2,、由于土地出讓進(jìn)程緩慢,,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成96,355萬元,短收75,292萬元。
3,、根據(jù)2014年土地專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告初步意見,,預(yù)計(jì)碧桂園房地產(chǎn)公司入庫(kù)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入約 7,000萬元實(shí)際未能實(shí)現(xiàn),影響城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入短收6,143萬元,。
4,、由于2015年保障性住房支出緩慢,,影響政府性住房基金收入的庫(kù)存增幅,政府住房基金收入短收1,295萬元,。
5,、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金是按照土地出讓面積每平方9.4元計(jì)提,由于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入未能按人大預(yù)算完成,,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入短收1,163萬元,。
2015年我市基金預(yù)算支出超、減支的主要項(xiàng)目及原因:
1,、因城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)短收,,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出完成4,058萬元,比人大預(yù)算短支6,150萬元,。
2,、因城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入短收,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出完成3,176萬元,,比人大預(yù)算短支792萬元,。
3、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出因收入短收,,支出相應(yīng)減少,,累計(jì)實(shí)現(xiàn)支出86,814萬元,比人大預(yù)算短支46,282萬元,。
三,、2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2,615萬元,為調(diào)整人大預(yù)算的100%,;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成2,615萬元,,為調(diào)整人大預(yù)算的100%,其中公益性設(shè)施投資補(bǔ)助支出236萬元,,其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2,379萬元,。
四、2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
全市地方社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成148,933萬元,,為年度預(yù)算的119.01%,,比人大預(yù)算超收23,786萬元,比上年增收35658萬元,,增長(zhǎng)31.48%;地方社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成105,141萬元,,為年度預(yù)算的114.62%,,比人大預(yù)算超支13,412萬元,比上年增支22,970萬元,,增長(zhǎng)27.95%,。
社?;鹬饕杖腠?xiàng)目完成情況:
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成71,277萬元,,為預(yù)算數(shù)的110.68%,,比2014年增收10,269萬元,同比增長(zhǎng)16.83%,。
2,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成9,981萬元,為預(yù)算數(shù)的105.26%,,比2014年增收3,575萬元,,同比增長(zhǎng)55.81%。
3,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成34,916萬元,,為預(yù)算數(shù)的109.14%,比2014年增收5,827萬元,,同比增長(zhǎng)20.03%,。
4、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成12,765萬元,,為預(yù)算數(shù)的104.00%,,比2014年增收 2,474萬元,同比增長(zhǎng) 24.04%,。
5,、工傷保險(xiǎn)基金收入完成1,515萬元,,為預(yù)算數(shù)的88.86%,,比2014年減收9萬元,同比下降0.59%,。
6,、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成4,475萬元,,為預(yù)算數(shù)的102.22%,,比2014年增收548萬元,同比增長(zhǎng)13.95%,。
7,、生育保險(xiǎn)基金收入完成1,511萬元,為預(yù)算數(shù)的164.60%,,比2014年增收481萬元,,同比增長(zhǎng)46.69%。
8,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成12,493萬元,。
社?;鹬饕С鲰?xiàng)目完成情況:
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成44,857萬元,,為預(yù)算數(shù)的109.07%,。
2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成7,358萬元,,為預(yù)算數(shù)的94.71%,。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成25,636萬元,,為預(yù)算數(shù)的104.23%,。
4、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成12,343萬元,,為預(yù)算數(shù)的79.69%
5,、工傷保險(xiǎn)基金支出完成1,615萬元,為預(yù)算數(shù)的124.23%,。
6,、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出完成1,451萬元,為預(yù)算數(shù)的129.44%,。
7,、生育保險(xiǎn)基金支出完成888萬元,為預(yù)算數(shù)的269.91%,。
8,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成10,993萬元。
五,、關(guān)于財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況
2015年我市一般公共預(yù)算收入上級(jí)補(bǔ)助收入60,527萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)12,817萬元,支出59,382萬元,,結(jié)轉(zhuǎn)13,962萬元,。
六、2015年政府債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)江門市人民政府批準(zhǔn)我市2015年地方政府債務(wù)限額為257,459萬元,。年初我市政府債務(wù)余額為286,459萬元,,2015年還本付息50,642萬元,其中還債務(wù)本金39,928萬元,,還債務(wù)利息10,714萬元,。新增地方政府債券1000萬元。截至2015年年末,,我市地方政府債務(wù)共包括25個(gè)項(xiàng)目,,債務(wù)余額合計(jì)為247,531萬元。在通過與省的兩批債券置換后,現(xiàn)債務(wù)余額分為一般債務(wù)余額182,431萬元,,包括我市與原債權(quán)人債務(wù)余額107,861萬元,與省債券余額74,570萬元,;專項(xiàng)債務(wù)余額65,100萬元,,全部為與原債權(quán)人債務(wù)。
七,、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況及變化原因
2015年全市安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出4642萬元(全口徑),,比上年同期下降12.5%,下降的主要原因是:根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,,市直各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,切實(shí)抓好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作,,反對(duì)浪費(fèi),,控制和壓減各類會(huì)議、節(jié)慶活動(dòng)支出,,停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費(fèi)安排,,壓縮部分出國(guó)(境)團(tuán)組和出訪人數(shù),加強(qiáng)公務(wù)用車管理,,規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng),。同時(shí),將“三公”經(jīng)費(fèi)的管控納入市委市政府日常工作,,建立監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制,,確保我市“三公”經(jīng)費(fèi)總規(guī)模比上年只減不增。
八,、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和存在問題
(一)一般公共預(yù)算收入取得較好增長(zhǎng),。在各鎮(zhèn)街和收入組織部門的通力協(xié)作下,2015年我市一般公共預(yù)算超額完成年度目標(biāo),,可比口徑增長(zhǎng)10.65%,,增幅位列江門四市三區(qū)第三,超年初預(yù)算914萬元,。其中契稅,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入表現(xiàn)突出,,合計(jì)超收27,343萬元,。
(二)收入質(zhì)量有所下滑,非稅占比提高,。2015年我市稅收入庫(kù)表現(xiàn)疲弱,,總體比年初預(yù)算減收11,166萬元,其中增值稅、土地增值稅,、耕地占用稅2,380萬元,。2015年我市非稅收入為72,675萬元,占一般公共預(yù)算收入的29.97%,,比去年非稅占比提高3.05個(gè)百分點(diǎn),。
(三)規(guī)范鎮(zhèn)街非稅繳庫(kù),鎮(zhèn)街收入增長(zhǎng)提速,。鎮(zhèn)街(含工業(yè)城)財(cái)政收入完成143,389萬元,,比上年增收14,569萬元,增長(zhǎng)11.31%,,占全市財(cái)政收入比重為59.13%,,高于全市財(cái)政收入和市直收入增幅0.66和1.60個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入億元鎮(zhèn)(街)增至7個(gè),。
(四)民生支出保障到位,。2015年,一般公共預(yù)算投入教育,、社會(huì)保障和就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水,、住房保障支出等民生支出合計(jì)209,786萬元,,同比增長(zhǎng)14.81%。省十件民生完成支出33,454萬元,,江門市十件民生完成支出35,056萬元,。
2015年,全市財(cái)政工作雖然取得了良好成績(jī),,但也必須清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前工作中存在的問題,,主要表現(xiàn)在:受宏觀形勢(shì)影響,我市實(shí)體經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行效益有所下滑,,部分支柱稅源行業(yè)納稅下降,,保持財(cái)稅收入較高質(zhì)量和持續(xù)增收的難度加大;改善民生和重點(diǎn)工程建設(shè)等新增支出較多,,財(cái)政收支和資金供求矛盾日益突出,,財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)和收支平衡更加艱難;部分財(cái)政資金使用碎片化,,引導(dǎo)撬動(dòng)作用發(fā)揮不充分,,政府投融資改革尚需深化;基層財(cái)政和預(yù)算單位財(cái)務(wù)監(jiān)管還需加強(qiáng),,預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和支出績(jī)效有待進(jìn)一步提高,。對(duì)于這些問題,,我們必須高度重視,認(rèn)真對(duì)待,,采取有效措施,,努力加以解決。
九,、2015年財(cái)政的主要工作
2015年,,面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),市財(cái)政工作始終圍繞中心,、服務(wù)大局,千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng),、保民生,,持之以恒抓收入、促發(fā)展,,群策群力求創(chuàng)新,、推改革,主要做好以下工作:
(一)積極涵養(yǎng)財(cái)源稅源,,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),。一方面,完善企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)措施,,市財(cái)政設(shè)立企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,,扶持企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、自主創(chuàng)新以及開拓國(guó)際市場(chǎng),;實(shí)施“助保金”貸款,、企業(yè)年度誠(chéng)信綠卡評(píng)級(jí)和上市獎(jiǎng)勵(lì)等政策,優(yōu)先扶持骨干企業(yè)幫助其做大做強(qiáng),。另一方面,,深入開展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)研,落實(shí)財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議和收入通報(bào)制度,,依托涉稅信息平臺(tái)加強(qiáng)稅收監(jiān)控,,執(zhí)行《鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制方案》,科學(xué)分解鎮(zhèn)級(jí)收入目標(biāo)任務(wù),,把財(cái)政收入納入鎮(zhèn)級(jí)實(shí)績(jī)考核指標(biāo)進(jìn)行管理,,確保依法征稅、應(yīng)收盡收,。
(二)厲行節(jié)約嚴(yán)控支出,,提高預(yù)算執(zhí)行效率。執(zhí)行市直單位差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)以及因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)等管理辦法,整改辦公用房標(biāo)準(zhǔn)配備使用,完成市鎮(zhèn)公車改革,,大力壓縮行政支出規(guī)模,,2015年全市安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出4,576萬元,比上年同期下降13.68%,。建立支出執(zhí)行通報(bào)制度,,定期清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,編制支出進(jìn)度臺(tái)賬,,督促預(yù)算單位按月梳理尚未支出的項(xiàng)目,,對(duì)執(zhí)行情況不佳的項(xiàng)目資金,及時(shí)回收用于基礎(chǔ)公共設(shè)施和民生支出,,以加快預(yù)算支出進(jìn)度,,提高資金使用效益。
(三)傾力保障民生投入,,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,。2015年,我市民生事業(yè)投入資金209,368萬元,,完成年度預(yù)算的109.33%,,占一般公共預(yù)算支出的69.88%,同比增長(zhǎng)11.95%,。一是啟動(dòng)考入省外高校家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)新生資助計(jì)劃,,大幅提高中職助學(xué)金和學(xué)前教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),支持教育優(yōu)先發(fā)展,;二是支持居家養(yǎng)老設(shè)施建設(shè),,進(jìn)一步提高底線民生保障標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)步推進(jìn)“大民政”建設(shè),;三是統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革補(bǔ)助資金和城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金,,落實(shí)資金專項(xiàng)補(bǔ)償醫(yī)院取消藥品加成而減少的收入,深化醫(yī)療體制改革,;四是支持 “一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè),,深入推進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展;實(shí)施精準(zhǔn)扶貧與貧困村戶扶貧項(xiàng)目,,確保我市11條貧困村年內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo),。
(四)深化財(cái)稅體制改革,構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度,。一是建立全口徑預(yù)算體系,,增加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制,將政府債務(wù)納入預(yù)算管理,。細(xì)化預(yù)算編制,,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制,,啟動(dòng)滾動(dòng)預(yù)算編制,實(shí)施中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃,。二是完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系建設(shè),,全面鋪開我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革,在全市各預(yù)算單位繼續(xù)推行公務(wù)卡公務(wù)結(jié)算和統(tǒng)一單位會(huì)計(jì)核算管理,。三是開展基本公共服務(wù)均等化綜合改革,,確定五大改革重點(diǎn)領(lǐng)域,研究制定十大專題實(shí)施細(xì)則,、項(xiàng)目清單和5個(gè)配套文件,。四是完成權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編,啟動(dòng)市本級(jí)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作,,優(yōu)化公共資源配置,,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。五是實(shí)現(xiàn)預(yù)決算公開全覆蓋,。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》要求,細(xì)化預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開內(nèi)容,,專項(xiàng)檢查我市全部一級(jí)預(yù)算單位預(yù)決算公開情況,。
(五)實(shí)施債務(wù)規(guī)模控制,,防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn),。一是開展存量債務(wù)清理甄別,逐筆建立存量債務(wù)資金臺(tái)賬,,經(jīng)甄別清理后的政府性存量債務(wù)分類納入預(yù)算管理,;同時(shí),做好政府債券置換存量債務(wù),,在上級(jí)下達(dá)的置換額度內(nèi)篩選符合條件的項(xiàng)目債券申報(bào),,騰出預(yù)算資金優(yōu)先保障市重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目建設(shè)。二是建立規(guī)范的城市建設(shè)投融資機(jī)制,,成立財(cái)政局(PPP)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,加速推廣政府與社會(huì)資本合作(PPP)模式。
2015年,,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,,全市財(cái)政工作狠抓增收節(jié)支,,深化財(cái)政改革,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,,圓滿完成了全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù),。
附表一:2015年鶴山市地方公共財(cái)政預(yù)算收入決算表
附表二:2015年鶴山市地方公共財(cái)政預(yù)算決算支出表(功能)
附表三:鶴山市2015年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表(經(jīng)濟(jì))
附表四:2015年鶴山市地方基金預(yù)算收入決算表
附表五:2015年鶴山市地方基金預(yù)算支出決算表
附表六:鶴山市2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出決算表
附表七:2015年鶴山市地方社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
附表八:2015年鶴山市地方社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
打包下載:附件